Администрация Питкярантского муниципального района.

- О городе и районе -
- История района - Природа района - Новости - Схема города - Карта сайта -
Главное меню
Главная страница сайта
Выборы 2017
Государственные полномочия
Земельные участки
Инвестору
Муниципальное имущество
Муниципальный заказ
Муниципальные услуги
Национальные проекты
Новости
Нормативные документы
Отдел Полиции
Открытые данные
Проекты муниципальных программ
Публичные слушания
Развитие коммунальной инфраструктуры
Экономика района
Контакты
2017 - Год Гражданской обороны
Учредительные документы
Положение об администрации
Положение о Финансовом Управлении
Регламент Совета
Устав Питкярантского муниципального района





Забыли пароль?
Кто он-лайн
Сейчас на сайте:
Гостей - 3
Посетителей
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня2196
Опрос
Как Вы оцениваете работу Администрации района?
 
Качество предоставления услуг в сфере культуры в районе.
 

Бесплатная Газета Вся Карелия - Вездеход

Создание условий для эффективного муниципального управления района на 2016-2018 годы Версия для печати Отправить на e-mail
Написал Евгений   
Monday, 03 April 2017 16:32

Российская Федерация

Республика Карелия

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПИТКЯРАНТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от  29 декабря 2016  года  № 794

                                                             г. Питкяранта

 

О внесении изменений в постановление администрации Питкярантского муниципального района от 18 сентября 2015 года

№ 737 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для эффективного муниципального управления в администрации Питкярантского муниципального района на 2016-2018 годы»

 

 

 На основании решения Совета Питкярантского муниципального района от 21 декабря 2016 года № 11 «О бюджете Питкярантского муниципального  района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» и постановления администрации Питкярантского муниципального района от 07 августа 2014 года № 736-н «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Питкярантского муниципального района» администрация Питкярантского муниципального района

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для эффективного муниципального управления в администрации Питкярантского муниципального района на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Питкярантского муниципального района от 18 сентября 2015 года №737 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для эффективного муниципального управления в администрации Питкярантского муниципального района на 2016-2018 годы» изменения согласно Приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Питкярантского муниципального района.

 

 

Исполняющий обязанности главы администрации

Питкярантского муниципального района                                   Д.Ю. Трошин

 

 

 

Приложение

к постановлению администрации

Питкярантского муниципального района

от 29.12.2016 года № 794

 

Изменения

в муниципальную программу «Создание условий для эффективного муниципального управления в администрации Питкярантского муниципального района на 2016-2018 годы» (далее – Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Питкярантского муниципального района от 18 сентября 2015 года №737 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для эффективного муниципального управления в администрации Питкярантского муниципального района на 2016-2018 годы»

 

1.1 строку паспорта Муниципальной программы «Финансовое обеспечение Муниципальной программы с указанием источников» изложить в новой редакции:

«

Финансовое обеспечение Муниципальной программы с указанием источников

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 78572,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 26891,79 тыс. рублей;

2017 год –  26695,31  тыс. рублей;

2018 год –  24985,0 тыс. рублей.

Из них:

- за счет средств бюджета Республики Карелия– 1636,0 тысяч  рублей, в том числе по годам:

2016 год – 829,0 тыс. рублей;

2017 год –  807,0  тыс. рублей;

          2018 год –  0 тыс. рублей.

- за счет средств бюджета Питкярантского муниципального района  – 76936,1 тысяч  рублей, в том числе по годам:

2016 год – 26062,79 тыс. рублей;

2017 год –  25888,31  тыс. рублей;

2018 год –  24985,0 тыс. рублей.

»;

1.2  раздел 10 Муниципальной программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Источниками финансирования Муниципальной программы являются средства бюджетов Республики Карелия и Питкярантского муниципального района.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 78572,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 26891,79 тыс. рублей;

2017 год –  26695,31  тыс. рублей;

2018 год – 24985,0 тыс. рублей.

Из них:

- за счет средств бюджета Республики Карелия–1636,0 тысяч  рублей, в том числе по годам:

2016 год – 829,0 тыс. рублей;

2017 год –  807,0  тыс. рублей;

        2018 год - 0 тыс. рублей.

- за счет средств бюджета Питкярантского муниципального района  – 76936,1 тысяч  рублей, в том числе по годам:

2016 год – 26062,79 тыс. рублей;

2017 год –  25888,31  тыс. рублей;

2018 год –  24985,0 тыс. рублей.

Направление и объемы финансирования Муниципальной программы представлены в Приложении 7, 8 к настоящей Муниципальной программе.»;

1.3 в Приложении 1 к Муниципальной программе в паспорте подпрограммы 1 «Развитие муниципальной службы» (далее-подпрограмма 1) внести следующие изменения:

1.3.1 в строке «Задачи подпрограммы» исключить слова «4. Формирование кадрового резерва на муниципальной службе.»;

1.3.2 строку «Показатели результатов подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

Показатели  результатов

подпрограммы

1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления  муниципального района.

2. Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным и республиканским законодательством по вопросам муниципальной службы.

3. Количество выявленных нарушений в ходе прокурорского надзора по кадровой работе, антикоррупционной работе, по вопросам муниципальной службы.

4. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, от общего числа муниципальных служащих.

5. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации.

6. Предоставление отчетности о результатах работы структурных подразделений Администрации для премирования по итогам работы за квартал и год.

7. Размещение на официальном сайте информации о деятельности Администрации.

8. Размещение проектов нормативных правовых актов Администрации на официальном сайте для прохождения общественной экспертизы.

9. Доля муниципальных служащих, которым присвоен классный чин, от общего числа муниципальных служащих, которым в соответствии с законодательством требуется присвоение классного чина.

10. Доля лиц, замещавших должности муниципальной службы и которым назначены доплаты к пенсии за выслугу лет, от общего числа лиц, обратившихся за назначением доплаты к пенсии за выслугу лет и имеющих право на доплату  в соответствии с законодательством.

11. Доля произведенных расходов от запланированных на выплату доплаты к пенсии за выслугу лет.

»;

1.3.3 строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

Финансовое обеспечение  подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования составляет 4332,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета  4332,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 1442,0 тыс. рублей;

2017 год – 1540,0 тыс. рублей;

2018 год – 1350,0 тыс. рублей.

»;

1.4 в разделе 2 подпрограммы 1 «Приоритеты, цели и задачи подпрограммы 1» исключить слова «-формирование кадрового резерва на муниципальной службе,»;

1.5 в разделе 3 подпрограммы 1 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1» исключить пункт 4;

1.6 раздел 4 подпрограммы 1 «Финансовое обеспечение подпрограммы 1» изложить в новой редакции:

«Источником финансирования подпрограммы 1 является бюджет Питкярантского муниципального района.

Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 4332,0 тыс. рублей, в том числе по годам за счет средств местного бюджета 4332,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 1442,0 тыс. рублей;

2017 год – 1540,0 тыс. рублей;

  2018 год – 1350,0 тыс. рублей.»;

1.7 в раздел 5 подпрограммы 1 «Перечень и значения целевых индикаторов, показателей результатов подпрограммы 1» внести следующие изменения:

1.7.1 пункт 4 изложить в новой редакции: «4. Доля муниципальных служащих, которым присвоен классный чин, от общего числа муниципальных служащих, которым в соответствии с законодательством требуется присвоение классного чина, ежегодно 100%.»

1.7.2 дополнить пунктами следующего содержания:

«10. Доля лиц, замещавших должности муниципальной службы и которым назначены доплаты к пенсии за выслугу лет, от общего числа лиц, обратившихся за назначением доплаты к пенсии за выслугу лет и имеющих право на доплату  в соответствии с законодательством, ежегодно 100%.

11. Доля произведенных расходов от запланированных на выплату доплаты к пенсии за выслугу лет, ежегодно 100%.»;

1.8 в Приложении 2 к Муниципальной программе в паспорте подпрограммы «Обеспечивающая программа» (далее – подпрограмма 2) внести следующие изменения:

1.8.1 строку «Показатели результатов подпрограммы» дополнить пунктами следующего содержания:

«4. Доля нормативных правовых актов, принятых с проведением антикоррупционной экспертизы, от общего количества нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе.

5. Доля произведенных расходов от запланированных по уплате налогов, сборов и других платежей Администрации.

6. Доля произведенных расходов от запланированных по оплате труда и иным выплатам работникам Администрации.»;

1.8.2 строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

Финансовое  обеспечение подпрограммы 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 всего составляет 74240,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

       2016 год – 25449,79 тыс. рублей;

       2017 год – 25155,31 тыс. рублей;

       2018 год – 23635 тыс. рублей.

Из них:

- за счет средств бюджета Республики Карелия – 1636,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 829,0 тыс. рублей;

2017 год –  807,0 тыс. рублей;

2018 год –  0 тыс. рублей.

- за счет средств бюджета Питкярантского муниципального района – 72604,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

       2016 год – 24620,79 тыс. рублей;

       2017 год – 24348,31 тыс. рублей;

       2018 год – 23635,0 тыс. рублей.

»;

 1.9 раздел 4 подпрограммы 2 «Финансовое обеспечение подпрограммы 2» изложить в новой редакции:

«Источником финансирования подпрограммы 2 являются средства бюджета Республики Карелия и бюджета Питкярантского муниципального района.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составляет 74240,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

       2016 год – 25449,79 тыс. рублей;

       2017 год –  25155,31 тыс. рублей;

       2018 год – 23635 тыс. рублей.

Из них:

- за счет средств бюджета Республики Карелия - 1636,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 829,0 тыс. рублей;

2017 год –  807,0  тыс. рублей;

2018 год –  0 тыс. рублей.

- за счет средств бюджета Питкярантского муниципального района – 72604,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

         2016 год – 24620,79 тыс. рублей;

        2017 год – 24348,31 тыс. рублей;

        2018 год – 23635 тыс. рублей.»;

1.10 раздел 5 подпрограммы 2 «Перечень и значения целевых индикаторов, показателей результатов подпрограммы 2» дополнить пунктами следующего содержания:

«4. Доля нормативных правовых актов, принятых с проведением антикоррупционной экспертизы, от общего количества нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе, ежегодно 100%.

5. Доля произведенных расходов от запланированных по уплате налогов, сборов и других платежей Администрации, ежегодно 100%.

6. Доля произведенных расходов от запланированных по оплате труда и иным выплатам работникам Администрации, ежегодно 100%.»;

1.11 в Приложении 3 к Муниципальной программе в паспорте подпрограммы «Снижение административных барьеров. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – подпрограмма 3) внести следующие изменения:

1.11.1 строку «Показатели результатов подпрограммы» дополнить пунктом следующего содержания:

«6. Увеличение количества предоставленных государственных и муниципальных услуг.»;

1.11.2  строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

Финансовое  обеспечение подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 3 не предусмотрено.

»;

1.12 раздел 4 подпрограммы 3 «Финансовое обеспечение подпрограммы 3» изложить в новой редакции:

«Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 3 не предусмотрено.»;

1.13 раздел 5 «Перечень и значения целевых индикаторов, показателей результатов подпрограммы 3» дополнить пунктом следующего содержания:

«6. Увеличение количества предоставленных государственных и муниципальных услуг, ежегодно на 100 единиц.»

1.14 в Приложении 4 к Муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы (подпрограммы) и их значениях» внести следующие изменения:

1.14.1 исключить строку 1.3;

1.14.2 строку 1.5 после слов «муниципальных служащих,» дополнить словами «подлежащих аттестации»;

1.14.3 добавить строки 1.7-1.9, 3.4-3.6, 4.5 в следующей редакции:

«

1.7

 

Доля муниципальных служащих, которым присвоен классный чин, от общего числа муниципальных служащих, которым в соответствии с законодательством требуется присвоение классного чина

%

100

100

100

100

100

1

1.8

 

Доля лиц, замещавших должности муниципальной службы и которым назначены доплаты к пенсии за выслугу лет, от общего числа лиц, обратившихся за назначением доплаты к пенсии за выслугу лет и имеющих право на доплату  в соответствии с законодательством

%

100

100

100

100

100

1

1.9

 

Доля произведенных расходов от запланированных на выплату доплаты к пенсии за выслугу лет

%

100

100

100

100

100

1

3.4

 

Доля нормативных правовых актов, принятых с проведением антикоррупционной экспертизы, от общего количества нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе

%

100

100

100

100

100

1

3.5

 

Доля произведенных расходов от запланированных по уплате налогов, сборов и других платежей Администрации

%

100

100

100

100

100

1

3.6

 

Доля произведенных расходов от запланированных по оплате труда и иным выплатам работникам Администрации

%

100

100

100

100

100

1

4.5

 

Увеличение количества предоставленных государственных и муниципальных услуг

ед

470

890

1000

1100

1200

2,5

»;

1.15 в раздел «подпрограмма 1» Приложения 5 к Муниципальной программе «Информация об основных мероприятиях (мероприятиях) Муниципальной программы (подпрограммы)»  внести следующие изменения:

1.15.1 исключить строку 4.1;

1.15.2 строки 6.2-6.4 в разделе «Задача:  Повышение мотивации к исполнению должностных обязанностей муниципальных служащих» изложить в новой редакции:

«

6.2

Организация работы по присвоению классных чинов

управление делами

01.01.2016

31.12.2018

соблюдение законодательства о муниципальной службе, мотивация граждан для поступления на муниципальную службу

нарушение законодательства о муниципальной службе

мероприятие связано с показателями 1 и 1.7 приложения 4

6.3

Организация работы по исчислению стажа муниципальной службы и назначения доплаты к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы

управление делами

01.01.2016

31.12.2018

соблюдение законодательства о муниципальной службе, мотивация граждан для поступления на муниципальную службу

нарушение законодательства о муниципальной службе

мероприятие связано с показателями 1 и 1.8 приложения 4

6.4

Выплата доплаты к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы

бухгалтерия

01.01.2016

31.12.2018

денежное поощрение лиц, замещавших должности муниципальной службы и вышедшим на пенсию по старости

снижение мотивации граждан для работы в органах местного самоуправления

мероприятие связано с показателями 1 и 1.9 приложения 4

                                                                                                                                             »;

1.16 в разделе «подпрограмма 2» Приложения 5 к Муниципальной программе «Информация об основных мероприятиях (мероприятиях) Муниципальной программы (подпрограммы)» пункты 1.3, 2.1, 3.2, 4.1  изложить в новой редакции:

«

1.3

Осуществление контроля за своевременным исполнением сотрудниками Администрации поручений, запросов, поступающих от администрации Главы Республики Карелия, исполнительных органов власти и органов местного самоуправления

управление делами

01.01.2016

31.12.2018

своевременное предоставление муниципальными служащими ответов на запросы

нарушение сроков предоставления ответов на запросы

мероприятие связано с показателями 1 и 3.3 приложения 4

2.1

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов

управление делами

01.01.2016

31.12.2018

исключение возможности коррупционных действий муниципальными служащими

совершение коррупционных действий влечет ответственность муниципальных служащих в соответствии с федеральным законодательством

мероприятие связано с показателями 1 и 3.4 приложения 4

3.2

Расходы по уплате налогов, сборов и других платежей Администрации

бухгалтерия

01.01.2016

31.12.2018

своевременная и в полном объеме уплата налогов, сборов и других платежей

появление дополнительных расходов на уплату пеней и штрафов

мероприятие связано с показателями 1 и 3.5 приложения 4

4.1

Оплата труда и иные выплаты работникам Администрации

бухгалтерия

01.01.2016

31.12.2018

своевременная и в полном объеме оплата труда работникам Администрации

возникновение социальной напряженности

мероприятие связано с показателями 1 и 3.6 приложения 4

»;

1.17 в разделе «подпрограмма 3» Приложения 5 к Муниципальной программе «Информация об основных мероприятиях (мероприятиях) Муниципальной программы (подпрограммы)» строки 1.1-1.4, 2.1-2.3, 2.6 изложить в новой редакции:

«

1.1

Приведение правовых актов Администрации в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации по снижению административных барьеров, повышению качества и доступности  предоставления государственных и муниципальных услуг

управление делами,

отдел информатизационных технологий

01.01.2016

31.12.2018

повышение качества и доступности предоставления услуг

неисполнение законодательства Российской Федерации

мероприятие связано с показателями 1 и 4.5 приложения 4

1.2

Назначение ответственных лиц в Администрации за организацию оказания услуг, в том числе в электронном виде, и межведомственное электронное взаимодействие

управление делами,

отдел информатизационных технологий

01.01.2016

31.12.2018

повышение качества и доступности предоставления услуг

 

мероприятие связано с показателями 1 и 4.5 приложения 4

1.3

Проведение анализа обращений в Администрацию по предоставлению государственных и муниципальных услуг

управление делами,

отдел информатизационных технологий

01.01.2016

31.12.2018

организация учета количества и качества предоставления услуг Администрацией, в том числе в электронной форме

отсутствие информации о количестве и качестве предоставления услуг

мероприятие связано с показателями 1 и 4.5 приложения 4

1.4

Реализация мероприятий «Дорожной карты» по организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде и межведомственного электронного взаимодействия в Питкярантском муниципальном районе

отдел информатизационных технологий, управление делами

01.01.2016

31.12.2018

повышение качества и доступности предоставления услуг

неисполнение законодательства Российской Федерации

мероприятие связано с показателями 1 и 4.5 приложения 4

2.1

Внесение изменений в перечни государственных и муниципальных услуг, функций муниципального контроля в связи с изменениями законодательства

управление делами,

отдел информатизационных технологий

01.01.2016

31.12.2018

повышение качества и доступности предоставления услуг

неисполнение законодательства Российской Федерации

мероприятие связано с показателями 1 и 4 приложения 4

2.2

Разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг

управление делами,

отдел информатизационных технологий

01.01.2016

31.12.2018

повышение качества и доступности предоставления услуг

неисполнение законодательства Российской Федерации

мероприятие связано с показателями 1 и 4 приложения 4

2.3

Приведение административных регламентов предоставления муниципальных услуг и функций муниципального контроля  в соответствии с требованиями 210-ФЗ

управление делами,

отдел информатизационных технологий

01.01.2016

31.12.2018

повышение качества и доступности предоставления услуг

неисполнение законодательства Российской Федерации

мероприятие связано с показателями 1 и 4 приложения 4

2.6

Реализация мероприятий по повышению уровня востребованности государственных и муниципальных услуг, переведенных в электронный вид

управление делами,

отдел информатизационных технологий

01.01.2016

31.12.2018

повышение качества и доступности предоставления услуг

неисполнение законодательства Российской Федерации

мероприятие связано с показателями 1 и 4.5 приложения 4

»;

1.18  Приложение 7 к Муниципальной программе «Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы (подпрограммы) за счет средств бюджета Питкярантского муниципального района (тыс. руб.)» изложить в новой редакции:

«

 


Статус

Наименование муниципальной программы (подпрограммы), 

основных мероприятий и мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

Код бюджетной
классификации

Расходы  
(тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

оче- 
редной
год (2015)

первый
год  
плано-
вого 
перио-
да (2016)

второй
год  
плано-
вого 
перио-
да (2017)

третий год планового периода (2018)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Программа     

«Создание условий для эффективного муниципального управления в администрации Питкярантского муниципального района на 2016-2018 годы»

всего           

X

X

X

X

25115,19

26891,79

26695,31

24985,0

управление делами       

700

X

X

X

X

X

X

X

бухгалтерия 

700

X

X

X

25115,19

26891,79

26695,31

24985,0

подпрограмма 1

«Развитие муниципальной службы»

всего           

X

X

X

X

1325,99

1442,0

1540,0

1350,0

управление делами    

700

X

X

X

X

X

X

X

бухгалтерия

700

X

X

X

1325,99

1442,0

1540,0

1350,0

основное мероприятие

Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы

управление делами       

X

X

X

X

не требует финансирования

мероприятие

Разработка и приведение в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы

управление делами       

X

X

X

X

не требует финансирования

основное мероприятие

Совершенствование кадровой работы по вопросам прохождения муниципальной службы, соблюдения ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы

управление делами       

X

X

X

X

не требует финансирования

мероприятие

Организация подготовки проектов нормативных правовых актов Администрации по вопросам муниципальной службы в связи с изменениями законодательства о муниципальной службе

управление делами       

X

X

X

X

не требует финансирования

мероприятие

Ведение кадровой работы (ведение личных дел, трудовых книжек)

управление делами       

X

X

X

X

не требует финансирования

мероприятие

Ведение реестра муниципальных служащих в Администрации

управление делами       

X

X

X

X

не требует финансирования

мероприятие

Предоставление информации в ГИС «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» Реестр сведений о составе муниципальных служащих в Администрации

управление делами       

X

X

X

X

не требует финансирования

мероприятие

Своевременная и качественная подготовка к предоставлению отчетных данных

управление делами       

X

X

X

X

не требует финансирования

мероприятие

Консультирование муниципальных служащих по правовым и иным вопросам муниципальной службы

управление делами        

X

X

X

X

не требует финансирования

основное мероприятие

Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе

управление делами       

X

X

X

X

не требует финансирования

мероприятие

Организация проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих; достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с законодательством; соблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов; исполнения им обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами

управление делами       

X

X

X

X

не требует финансирования

основное мероприятие

Формирование кадрового резерва на должности муниципальной службы

управление делами       

X

X

X

X

не требует финансирования

мероприятие

Организация работы по созданию муниципальных кадровых резервов

управление делами       

X

X

X

X

не требует финансирования

основное мероприятие

Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих

управление делами       

700

0104

0810100212

200

47,03

50,0

90,0

50,0

мероприятие

Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих Администрации

управление делами       

700

0104

0810100212

200

47,03

50,0

90,0

50,0

основное мероприятие

Повышение мотивации к исполнению должностных обязанностей муниципальных служащих

управление делами, бухгалтерия      

700

1001

0810100460

300

1278,96

1392,0

1450,0

1300,0

мероприятие

Организация работы по проведению аттестации муниципальных служащих

управление делами       

X

X

X

X

не требует финансирования

мероприятие

Организация работы по присвоению классных чинов

управление делами       

X

X

X

X

не требует финансирования

мероприятие

Организация работы по исчислению стажа муниципальной службы и назначения доплаты к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы

управление делами       

X

X

X

X

не требует финансирования

мероприятие

Выплата доплаты к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы

бухгалтерия

700

1001

0810100460

300

1278,96

1392,0

1450,0

1300,0

мероприятие

Предоставление отчетности о результатах работы структурных подразделений администрации для премирования по итогам работы за квартал и год

управление делами       

X

X

X

X

не требует финансирования

основное мероприятие

Обеспечение полноты, достоверности и своевременности предоставления информации о деятельности Администрации. Участие граждан в решении вопросов местного значения

управление делами       

X

X

X

X

не требует финансирования

мероприятие

Размещение на официальном сайте информации о деятельности Администрации

управление делами       

X

X

X

X

не требует финансирования

мероприятие

Размещение проектов нормативных правовых актов Администрации на официальном сайте для прохождения общественной экспертизы

управление делами        

X

X

X

X

не требует финансирования

 подпрограмма 2           

«Обеспечивающая программа»

всего

700

0104

X

X

23789,21

25449,79

25155,31

23635

управление делами

X

X

X

X

X

X

X

X

бухгалтерия

700

0104

X

X

23789,21

25499,79

25155,31

23635

основное мероприятие 

Организационное обеспечение деятельности Администрации

управление делами

X

X

X

X

не требует финансирования

мероприятие

Организация делопроизводства в соответствии с установленными требованиями действующих нормативных правовых актов

управление делами

X

X

X

X

не требует финансирования

мероприятие

Осуществление контроля за своевременной работой с обращениями граждан сотрудниками Администрации

управление делами

X

X

X

X

не требует финансирования

мероприятие

Осуществление контроля за своевременным исполнением сотрудниками Администрации поручений, запросов, поступающих от администрации Главы Республики Карелия  и исполнительных органов власти

управление делами

X

X

X

X

не требует финансирования

основное мероприятие

Нормативно-правовое обеспечение деятельности Администрации

управление делами

X

X

X

X

не требует финансирования

мероприятие

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов

управление делами

X

X

X

X

не требует финансирования

мероприятие

Разработка муниципальных правовых актов / приведение их в соответствие с действующим законодательством

управление делами

X

X

X

X

не требует финансирования

основное мероприятие

Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации

бухгалтерия

X

X

X

X

8711,24

10877,97

9248,86

8693

мероприятие

Расходы для обеспечения деятельности Администрации

бухгалтерия

700

0104

0820100202

100

195,49

1482,41

155,0

140,0

700

0104

0820100203

100

0

956,51

0

0

700

0104

0820100202

200

3702,38

3824,0

4110,43

3905

700

0104

0820142020

200

29,0

35,0

35,0

0

700

0104

0820142120

200

33,0

28,0

32,0

0

700

0104

0820142140

200

100,93

66,82

57,0

0

700

0104

0820142130

200

17,0

0

0

0

мероприятие

Расходы по уплате налогов, сборов и других платежей Администрации

бухгалтерия

700

0104

0820100202

100

4030,62

3961,11

4311,17

4286,0

700

0104

0820100203

100

272,35

178,71

274,11

272,0

700

0104

0820100202

800

158,82

186,02

116,15

90,0

700

0104

0820142020

100

76,31

72,14

69,0

0

700

0104

0820142120

100

19,95

24,35

23,0

0

700

0104

0820142140

100

60,31

62,9

66,0

0

700

0104

0820142130

100

15,08

0

0

0

основное мероприятие

Своевременное и полное обеспечение денежным содержанием работников Администрации

бухгалтерия

X

X

X

X

15077,97

14032,03

15906,45

14942,0

мероприятие

Оплата труда и иные выплаты работникам Администрации

бухгалтерия

700

0104

0820100202

100

13344,27

13477,77

14355,48

13924,0

700

0104

0820100203

100

1160,28

554,26

1025,97

1018,0

700

0104

0820142020

100

252,69

242,86

229,0

0

700

0104

0820142120

100

66,05

84,65

77,0

0

700

0104

0820142140

100

204,76

212,28

219,0

0

700

0104

0820142130

100

49,92

0

0

0

подпрограмма 3

«Снижение административных барьеров. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг»

всего

X

X

X

X

не требует финансирования

управление делами

X

X

X

X

информатизационный отдел

X

X

X

X

основное мероприятие

Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности  предоставления государственных и муниципальных услуг

информатизационный отдел, управление делами

X

X

X

X

не требует финансирования

мероприятие

Приведение правовых актов Администрации в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации по снижению административных барьеров, повышению качества и доступности  предоставления государственных и муниципальных услуг

информатизационный отдел, управление делами

X

X

X

X

не требует финансирования

мероприятие

Назначение ответственных лиц в Администрации за организацию оказания услуг, в том числе в электронном виде, и межведомственное электронное взаимодействие

информатизационный отдел, управление делами

X

X

X

X

не требует финансирования

мероприятие

Проведение анализа обращений в Администрацию по предоставлению государственных и муниципальных услуг

информатизационный отдел, управление делами

X

X

X

X

не требует финансирования

мероприятие

Реализация мероприятий «Дорожной карты» по организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде и межведомственного электронного взаимодействия в Питкярантском муниципальном районе

информатизационный отдел, управление делами

X

X

X

X

не требует финансирования

основное мероприятие

Реализация мер по снижению административных барьеров, и повышению доступности оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме

управление делами, информатизационный отдел

X

X

X

X

не требует финансирования

мероприятие

Внесение изменений в перечни государственных и муниципальных услуг, функций муниципального контроля в связи с изменениями законодательства

управление делами, информатизационный отдел

X

X

X

X

не требует финансирования

мероприятие

Разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг

управление делами, информатизационный отдел

X

X

X

X

не требует финансирования

мероприятие

Приведение административных регламентов предоставления муниципальных услуг и функций муниципального контроля  в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 210-ФЗ)

управление делами, информатизационный отдел

X

X

X

X

не требует финансирования

мероприятие

Внесение и корректировка сведений об услугах (функциях) в Реестре муниципальных услуг (функций) Республики Карелия

информатизационный отдел

X

X

X

X

не требует финансирования

мероприятие

Осуществление мониторинга опубликованных сведений об услугах на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Карелия, на Едином портале  государственных и муниципальных услуг

информатизационный отдел

X

X

X

X

не требует финансирования

мероприятие

Реализация мероприятий по повышению уровня востребованности государственных и муниципальных услуг, переведенных в электронный вид

управление делами, информатизационный отдел

X

X

X

X

не требует финансирования

основное мероприятие

Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия

информатизационный отдел

X

X

X

X

не требует финансирования

мероприятие

Увеличение числа рабочих мест сотрудников Администрации, подключенных к РСМЭВ, для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде и организации межведомственного электронного взаимодействия

информатизационный отдел

X

X

X

X

не требует финансирования

основное мероприятие

Взаимодействие с ГБУ РК МФЦ по организации предоставления  государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

управление делами

X

X

X

X

не требует финансирования

 

Подготовка предложений по местонахождению планируемого МФЦ, помещений для размещения МФЦ и окон в удаленных населенных пунктах

управление делами

X

X

X

X

не требует финансирования

 

Внесение изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется в МФЦ

управление делами

X

X

X

X

не требует финансирования

                           

»;

1.19  Приложение 8 к Муниципальной программе «Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета Питкярантского муниципального района, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета, бюджетов поселений, средств юридических лиц и других источников на реализацию Муниципальной программы (подпрограммы)  (тыс. руб.) » изложить в новой редакции:

«

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы   муниципальной программы,  основного мероприятия

 

 

 

 

 

 

Источники финансового обеспечения

Оценка расходов   
(тыс. руб.), годы

очеред-
ной
год (2015)

первый
год  
плано-вого 
периода (2016)

второй
год  
плано-
вого 
периода (2017)

первый
год  
плано-вого 
периода (2018)

1

2

3

4

5

6

7

Программа 

«Создание условий для эффективного муниципального управления в администрации Питкярантского муниципального района на 2016-2018 годы»

 

Всего

25050,19

26891,79

26695,31

24985,0

бюджет Питкярантского муниципального района

средства бюджета Питкярантского муниципального района

24190,19

 

860,0

26062,79

 

829,0

25888,31

 

807,0

24985,0

 

0

средства, поступающие в бюджет   Питкярантского муниципального района из бюджета Республики Карелия

подпрограмма 1

«Развитие муниципальной службы»

Всего

1325,99

 

1442,0

1540,0

1350,0

бюджет Питкярантского муниципального района

средства бюджета Питкярантского муниципального района

1325,99

 

0

1442,0

 

0

1540,0

 

0

1350,0

 

0

средства, поступающие в бюджет   Питкярантского муниципального района из бюджета Республики Карелия

подпрограмма 2

 

«Обеспечивающая программа»

Всего

23724,21

25449,79

25155,31

23635

бюджет  Питкярантского муниципального района

средства бюджета  Питкярантского муниципального района 

22864,21

24620,79

24348,31

 

 

23635,0

 

 

средства, поступающие в бюджет   Питкярантского муниципального района из бюджета Республики Карелия

860,0

829,0

807,0

0

основное мероприятие

Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации

бюджет  Питкярантского муниципального района

средства бюджета  Питкярантского муниципального района 

8359,66

10588,76

8966,86

8693

средства, поступающие в бюджет  Питкярантского муниципального района  из бюджета Республики Карелия

308,0

289,21

282,0

0

мероприятие

Расходы для обеспечения деятельности Администрации

бюджет  Питкярантского муниципального района

средства бюджета  Питкярантского муниципального района 

3897,87

6262,92

4265,43

4045,0

средства, поступающие в бюджет  Питкярантского муниципального района  из бюджета Республики Карелия

 

 

141,0

129,82

124,0

0

мероприятие

Расходы по уплате налогов, сборов и других платежей Администрации

бюджет  Питкярантского муниципального района

средства бюджета  Питкярантского муниципального района 

4461,79

4325,84

4701,43

4648,0

средства, поступающие в бюджет  Питкярантского муниципального района  из бюджета Республики Карелия

167,0

159,39

158,0

0

основное мероприятие

Своевременное и полное обеспечение денежным содержанием работников Администрации

бюджет  Питкярантского муниципального района

средства бюджета  Питкярантского муниципального района 

14504,55

 

 

552,0

14032,03

 

 

539,79

15381,45

 

 

525,0

14942,0

 

 

0

средства, поступающие в бюджет  Питкярантского муниципального района  из бюджета Республики Карелия

мероприятие

Оплата труда и иные выплаты работникам Администрации

 

бюджет  Питкярантского муниципального района

средства бюджета  Питкярантского муниципального района 

14504,55

 

 

14032,03

 

 

15381,45

 

 

14942,0

 

 

средства, поступающие в бюджет  Питкярантского муниципального района  из бюджета Республики Карелия

552,0

539,79

525,0

0

                 

»;


1.20 в Приложение 9 к Муниципальной программе «Сведения о показателях Муниципальной программы, не входящих в состав данных официальной статистики, обеспечивающих получение сведений для характеристики результатов реализации Муниципальной программы» внести следующие изменения:

1.20.1 строку 1.3 исключить;

1.20.2 строку 1.5 после слов «от общего числа муниципальных служащих» дополнить словами «, подлежащих аттестации»;

1.20.2 дополнить строками 1.7-1.9, 3.4-3.6 следующего содержания:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


«

1.7

Доля муниципальных служащих, которым присвоен классный чин, от общего числа муниципальных служащих, которым в соответствии с законодательством требуется присвоение классного чина

управление делами

%

1 раз в год на 31 декабря, за отчетный период, в разрезе муниципальных служащих, которым присвоен классный чин

единовременный анализ  муниципальных служащих, которым присвоен классный чин

сплошное наблюдение

ПЧх100%

ОК,

ПЧ- количество муниципальных служащих, которым присвоен классный чин,

ОК- общее количество муниципальных служащих, которым в соответствии с законодательством требуется присвоение классного чина

 

 

1.8

Доля лиц, замещавших должности муниципальной службы и которым назначены доплаты к пенсии за выслугу лет, от общего числа лиц, обратившихся за назначением доплаты к пенсии за выслугу лет и имеющих право на доплату  в соответствии с законодательством

управление делами

%

1 раз в год на 31 декабря, за отчетный период, в разрезе лиц, замещавших должности муниципальной службы

единовременный анализ  лиц, замещавших должности муниципальной службы и которым назначены доплаты к пенсии за выслугу лет

сплошное наблюдение

ДПх100%

ОК,

ДП- количество лиц, замещавших должности муниципальной службы и которым назначены доплаты к пенсии за выслугу лет,

ОК- общее количество лиц, обратившихся за назначением доплаты к пенсии за выслугу лет и имеющих право на доплату  в соответствии с законодательством

 

1.9

Доля произведенных расходов от запланированных на выплату доплаты к пенсии за выслугу лет

бухгалтерия

%

ежегодно до 31 декабря

единовременный анализ произведенных расходов на выплату доплаты к пенсии за выслугу лет

сплошное наблюдение

ПРх100%

ЗР,

ПР- произведенные расходы на выплату доплаты к пенсии за выслугу лет,

ЗР- запланированные расходы на выплату доплаты к пенсии за выслугу лет

 

3.4

Доля нормативных правовых актов, принятых с проведением антикоррупционной экспертизы, от общего количества нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе

управление делами

%

ежеквартально, до 30 числа последнего месяца квартала

единовременный анализ  нормативных правовых актов

сплошное наблюдение

НПААЭх100%

ОКНПА,

НПААЭ- нормативные правовые акты, принятые с проведением антикоррупционной экспертизы, ОКНПА- общее количество нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе

 

3.5

Доля произведенных расходов от запланированных по уплате налогов, сборов и других платежей Администрации

бухгалтерия

%

ежегодно до 31 декабря

единовременный анализ произведенных расходов по уплате налогов, сборов и других платежей

сплошное наблюдение

ПРх100%

ЗР,

ПР- произведенные расходы по уплате налогов, сборов и других платежей,

ЗР- запланированные расходы по уплате налогов, сборов и других платежей

 

3.6

Доля произведенных расходов от запланированных по оплате труда и иным выплатам работникам Администрации

бухгалтерия

%

ежегодно до 31 декабря

единовременный анализ произведенных расходов по оплате труда и иным выплатам

сплошное наблюдение

ПРх100%

ЗР,

ПР- произведенные расходы по оплате труда и иным выплатам,

ЗР- запланированные расходы по оплате труда и иным выплатам

 

_____________________

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
< Пред.   След. >

Администрация Питкярантского муниципального района. © 2010

[ design-cibox ]