Администрация Питкярантского муниципального района.

- О городе и районе -
- История района - Природа района - Новости - Схема города - Карта сайта -
Информация для населения
Администрация ПМР
Административная комиссия
Архив документов Администрации ПМР
Архив документов Совета ПМР
Антитеррористическая комиссия
Защита населения
Здравоохранение
Культура
Муниципальные услуги
Образование
Опека и попечительство
Противодействие коррупции
Совет ПМР
Социальная защита
Указы Президента РФ
Участие в целевых и иных программах
Финансовое управление ПМР
Главное меню
Главная страница сайта
Выборы 2017
Государственные полномочия
Земельные участки
Инвестору
Муниципальное имущество
Муниципальный заказ
Муниципальные услуги
Национальные проекты
Новости
Нормативные документы
Отдел Полиции
Открытые данные
Проекты муниципальных программ
Публичные слушания
Развитие коммунальной инфраструктуры
Экономика района
Контакты
2017 - Год Гражданской обороны
Учредительные документы
Положение об администрации
Положение о Финансовом Управлении
Регламент Совета
Устав Питкярантского муниципального района





Забыли пароль?
Кто он-лайн
Сейчас на сайте:
Гостей - 43
Посетителей
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня1368
Опрос
Как Вы оцениваете работу Администрации района?
 
Качество предоставления услуг в сфере культуры в районе.
 

Бесплатная Газета Вся Карелия - Вездеход

Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности ОМСПМР за 2010 год Версия для печати Отправить на e-mail
Написал Отдел социального развития   
Saturday, 30 April 2011 20:44

 


 
Администрация
Питкярантского муниципального района

 

 

 

 

 

 
ДОКЛАД

 
«О достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
Питкярантского муниципального района за 2010 год и их планируемых значениях на трехлетний период»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2011 год


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления Питкярантского муниципального района

 
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Отчетная информация
Примечание

 

 

 
2009 год
2010
год
2011
год
2012
год
2013 год

 
I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
1.
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт
процентов
1,9
0,49
0,5
0,5
0,5
В муниципальном районе дорог нет. Данные представлены по улично-дорожной сети поселений.
2.
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт
процентов
0,35
2,3
2,5
2,5
2,5
Данный показатель условный, так как отчет 3-ДГ не включает улично-дорожную сеть внутри населенных пунктах, а ремонты дорог в основном производятся в населенных пунктах.
3.
Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет)
процентов
0
0
0
0
0
Долгосрочные договора на обслуживание дорог поселениями не заключаются
4.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
процентов
86
85
84
83
83

 
5.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
процентов
3,45
3,45
3,4
3,4
3,3

 
6.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство
тыс. рублей
5 508
4 280
3 565
2 747
2 937
Снижение расходов обусловлено снижением доходной части бюджета
7.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
тыс. рублей
0
728
140
140
140

 
8.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт
тыс. рублей
550
300
350
324
347
Уменьшение значения показателя в 2010 году обусловлено тем, что в 2009 году выделялись субсидии из бюджета РК
9.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
тыс. рублей
0
0
0
0
0

 
Развитие малого и среднего предпринимательства
10.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства
единиц на 10000 человек населения
312
378
380
383
388
Число субъектов малого предпринимательства ежегодно увеличивается благодаря проводимой работе по развитию малого предпринимательства
11.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
процентов
25
32
33
35
37

 
12.
Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок
процентов
нет данных
12
13
14
16

 
13.
Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни государственного имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
процентов
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
В перечень муниципального имущества Питкярантского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) включены муниципальные нежилые помещения, соответствующие установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» требованиям и являющиеся наиболее привлекательными для малого и среднего бизнеса
14.
Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства
процентов
42
46
47
48
49
Рост показателя обусловлен активизацией в данном направлении.
15.
Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний
кв. метров
0
0
0
0
0
В период 2009 -2010 годов на территории Питкярантского муниципального района объекты, относящиеся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства не создавались.
16.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства

 

 

 

 

 

 

 

 
всего
тыс. рублей
0
0
0
0
0

 

 
в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 
в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования
рублей
0
0
0
0
0

 

 
в расчете на одного жителя муниципального образования
- " -
0
0
0
0
0

 
Улучшение инвестиционной привлекательности
17.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства

 

 

 

 

 

 

 

 
всего
га
21,35
51,3
30
30
30
Увеличение более чем в 2 раза площади земельных участков, предоставленных для строительства, обусловлено усилением контроля за соблюдением заявителями установленных законом сроков оформления прав на земельные участки, в отношении которых принято решение о возможности их предоставления и утверждены акты выбора. Земельные участки для комплексного освоения в целях жилищного строительства не предоставляются в связи с отсутствием на них спроса.

 
в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 
для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства
- " -
11,08
18,5
11
12
13

 

 
для комплексного освоения в целях жилищного строительства
- " -
0
0
0
0
0

 
17.
Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного)
процентов
0
2,4
2,5
2,5
2,5
Несмотря на высокую инвестиционную привлекательность выставленных на торги земельных участков для строительства объектов туристического и промышленного назначения, низкий спрос приводит к признанию большей части таких торгов несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
17.
Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению
процентов
0
0
100
100
100
В соответствии с утвержденным графиком срок реализации мероприятий по переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками в соответствии с требованиями Федерального закона «О ведении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» установлен на 4 квартал 2011 года.
18.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)
процентов
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
Значение показателя за 2009 год не соответствует действующему в связи с его пересчетом. В 2010 году налоговой службой необходимые сведения не были представлены. В 2011 году данные сведения были получены и показатель пересчитан.
19.
Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)
дней
356
330
310
310
310
Значение показателя рассчитано с учетом принятых решений о предоставлении земельных участков для строительства в порядке предварительного согласования места размещения объекта, в том числе с осуществлением необходимой процедуры перевода земель в другую категорию.
20.
Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получения разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство
дней
8
7
6
6
5

 
21.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:

 

 

 

 

 

 

 

 
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет
кв. метров
6 516
19 518
15 000
10 000
10 000
Застройщики осуществляют строительство объектов капитального строительства в сроки, предусмотренные разрешением на строительство. Ежегодно увеличивается количество и площадь земельных участков, предоставленных для строительства как индивидуальных жилых домов, так и иных объектов капитального строительства, требующих значительных инвестиций (туристические базы, базы отдыха, рыбоводческие хозяйства)

 
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет
- " -
2 514
15 216
12 000
10 000
9 000

 
22.
Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)
тыс. рублей
0
0
0
0
0

 
23.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
рублей
нет данных
4 542
5 000
6 000
7 000
В 2010 году обьем инвестиций в основной капитал на территории ПМР составил 103,3 млн. рублей или 38% к уровню 2009 года. Снижение обьема инвестиций связано с последствиями экономического кризиса и созданием национального парка "Ладожские шхеры"
Сельское хозяйство
24.
Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов)
единиц
1
1
2
2
2
За период 2009-2010 г.г. одним сельскохозяйственным предприятием по итогам года получена прибыль. В перспективе предполагается, что с прибылью сработают два с/х предприятия и подтверждение тому проведенный анализ состояния сельскохозяйственного производства по итогам 2010 года. Информация о состоянии и развитии сельскохозяйственного производства на территории ПМР представлена в пояснительной записке.
25.
Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов)
единиц
2
2
2
2
2
На территории ПМР осуществляют сельскохозяйственную деятельность два с/х предприятия. На сегодняшний день в перспективе не просматривается создание новых с/х предприятий. Сохранение и дальнейшее развитие с/х производства ПМР предусмотрено в Программе социально-экономического развития ПМР на 2008-2013 годы.
26.
Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района
га
2 667
2 585
2 600
2 700
2 700
В результате прекращения деятельности сельскохозяйственного предприятия ООО «Антон» в связи с банкротством произошло высвобождение части ранее используемых данным предприятием сельскохозяйственных угодий.
27.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района
га
7 669
8 901
8 901
8 901
8 901
В связи с завершением процедуры перевода части земель запаса в категорию земель сельскохозяйственного назначения под сельскохозяйственные угодья произошло увеличение общей площади сельскохозяйственных угодий.
28.
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района
процентов
62
58
60
60
60
Снижение объема обрабатываемой пашни является следствием высвобождения сельскохозяйственных угодий ( пашни) в связи с прекращением деятельности сельскохозяйственного предприятия ООО «Антон»
Доходы населения
29.
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)
процентов
65,9
63,4
65
66
66

 
30.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

 

 

 

 

 

 

 

 
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)
рублей
16 451,3
17 340,3
17 700
18 304
19 585
Рост уровня среднемесячной заработной платы по кругу крупных и средних предприятий составил 5,4% или на 889,3 руб., особенно это наблюдается в предприятиях лесопромышленного комплекса и пищевой промышленности (ООО «Питкярантский хлеб»).

 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
- " -
7 129,6
6 992,9
7 258,6
7 258,6
7 258,6
Снижение значения данного показателя связано с тем, что учтены работающие на неполную ставку

 
муниципальных общеобразовательных учреждений:

 

 

 

 

 

 

 

 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений
- " -
нет данных
12 146,8
12 672
12 672
12 672

 

 
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
- " -
14 342
15 784
16 384
16 384
16 384

 

 
прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса)
- " -
8 451
8 632
8 960
8 960
8 960

 

 
муниципальных учреждений здравоохранения:

 

 

 

 

 

 

 

 
врачей муниципальных учреждений здравоохранения
- " -
23 108
25 392
26 354
27 042
27 042

 

 
среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения
- " -
13 441
13 706
14 225
14 596
14 596

 

 
прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения
- " -
9 220
9 885
10 259
10 527
10 527

 
II. Здравоохранение и здоровье населения
31.
Удовлетворенность населения медицинской помощью
процентов от числа опрошенных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных

 
32.
Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез
процентов
38,9
38,7
40
40
40

 
33.
Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования
процентов
нет данных
16,5
18
20
22

 
34.
Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения
единиц
5
5
5
5
5

 
35.
Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района)
единиц
5
5
5
5
5

 
36.
Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи
единиц
0
0
1
1
1

 
37.
Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат
единиц
1
1
1
1
1

 
38.
Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования
единиц
1
1
1
1
1

 
39.
Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района)
единиц
1
1
1
1
1

 
40.
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет:

 

 

 

 

 

 

 

 
всего
случаев на 100 тыс. человек населения
561,6
849,1
728,4
721,4
714,4
Рост данного показателя связан с изменением методики расчета, в части учета возрастной категория от 18 до 65 лет

 
на дому

 

 

 

 

 

 

 

 
всего
- " -
528,2
702
695
688
681
Рост данного показателя связан с изменением методики расчета, в части учета возрастной категория от 18 до 65 лет

 
от инфаркта миокарда
- " -
6,7
20,1
13,4
13,4
13,4

 

 
от инсульта
- " -
26,7
26,7
20,1
13,4
13,4

 

 
в первые сутки в стационаре

 

 

 

 

 

 

 

 
всего
- " -
33,4
147,1
33,4
33,4
33,4
Рост значения данного показателя ошибочный, в связи с тем, что учтено число случаев смерти всех возрастов, а не с 18 до 65

 
от инфаркта миокарда
- " -
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7

 

 
от инсульта
- " -
6,7
0
0
0
0

 
41.
Число случаев смерти детей в возрасте до 18 лет:

 

 

 

 

 

 

 

 
всего
случаев на 100 тыс. человек населения
0
0
0
0
0

 

 
на дому
- " -
0
0
0
0
0

 

 
в первые сутки в стационаре
- " -
0
0
0
0
0

 
42.
Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения

 

 

 

 

 

 

 

 
всего
человек
220
198
197
190
187
Сокращение численности работающих обусловлено проводимой оптимизацией

 
в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 
число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения

 

 

 

 

 

 

 

 
всего
- " -
26
21
24
24
24
Сокращение врачей в 2010 году связано с увольнением врачей в связи с выходом на пенсию, сменой места проживания. В прогнозируемые годы планируется привлечение врачей в район за счет обеспечения соц. гарантий, льгот.

 
из них число участковых врачей и врачей общей практики, в расчете на 10000 человек населения
- " -
5
5
5
6
6

 

 
число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения

 

 

 

 

 

 

 

 
всего
- " -
95
93
93
92
91
Сокращение численности мед. персонала обусловлено проводимой оптимизацией

 
в том числе медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10000 человек населения
- " -
6
5
5
5
5

 

 
число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения
- " -
98
83
80
75
70
Сокращение численности прочего персонала обусловлено проводимой оптимизацией
43.
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения
дней
10,8
10,6
10,6
10,8
10,8

 
44.
Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения
дней
346
345
330
330
330

 
45.
Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения
штук
79,8
75,7
62
60
60
Снижение количества коек связано с сокращением коечной мощности
46.
Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
рублей
335
234,5
340
350
350

 
47.
Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
рублей
95
150,3
175
180
180
Рост стоимости обслуживания связан с удорожанием бензина, лекарственных средств, автозапчастей
48.
Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя:

 

 

 

 

 

 

 

 
стационарная медицинская помощь
койко-дней
2,455
2,3
2,1
2
1,8
Развитие стационарозамещающих технологий, сокращение коечной мощности

 
амбулаторная помощь
посещений
8,351
7
7,6
7,6
7,6
Снижение обьемов данной помощи обусловлено неукомплектованностью врачей узких специальностей

 
дневные стационары всех типов
койко-дней
0,66
0,538
0,59
0,6
0,6

 

 
скорая медицинская помощь
вызовов
0,52
0,435
0,35
0,35
0,33
Уменьшение показателя за отчетный период связано с улучшением работы участковой службы
49.
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:

 

 

 

 

 

 

 

 
стационарная медицинская помощь
рублей
1 072,4
1 045,6
1 160
1 200
1 200

 

 
амбулаторная помощь
- " -
225,2
233,1
270
300
300

 

 
дневные стационары всех типов
- " -
346,1
494,6
450
470
470

 

 
скорая медицинская помощь
- " -
1 069,7
1 192,7
1 250
1 300
1 300

 
50.
Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
единиц
0
0
0
0
0

 
51.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение
тыс. рублей
135 006
126 082
138 034
47 961
48 300
Уменьшение обьемов расходов связано с изменением типа учреждения на бюджетное и средства от предпринимательской деятельности не будут учитываться в составе бюджета
52.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
тыс. рублей
1 373
1 134
1 100
300
300
Уменьшение обьемов расходов связано с изменением типа учреждения на бюджетное и средства от предпринимательской деятельности не будут учитываться в составе бюджета
53.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов
тыс. рублей
137 005
130 541
136 934
47 661
48 000
Уменьшение обьемов расходов связано с изменением типа учреждения на бюджетное и средства от предпринимательской деятельности не будут учитываться в составе бюджета
54.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начисления на оплату труда
тыс. рублей
100 229
98 409
105 128
35 760
36 000
Уменьшение обьемов расходов связано с изменением типа учреждения на бюджетное и средства от предпринимательской деятельности не будут учитываться в составе бюджета
III. Дошкольное образование
55.
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования
процентов от числа опрошенных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных

 
56.
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
человек
нет данных
726
726
800
850
Увеличение охвата детей получающих услугу по дошкольному образованию планируется за счет открытия дополнительных мест
57.
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях

 

 

 

 

 

 

 

 
всего
человек
0
0
0
0
0

 

 
Из них численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)
- " -
0
0
0
0
0

 
58.
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании
человек
нет данных
966
960
950
940
Учитывая демографическую ситуацию увеличение численности детей данной категории не прогнозируется
59.
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет
процентов
16
16
16
14
10
Планируется сокращение детей, состоящих на учете за счет реконструкции помещения бывшего детского дома под детский сад
60.
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений
единиц
нет данных
0,57
0,6
0,6
0,6
Увеличение данного показателя не планируется. В целях увеличения посещаемости необходимо в соответствующих НПА предусмотреть возможность установления фиксированной месячной родительской платы
61.
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений
единиц
10
10
9
6
4
В 2011 году планируется реорганизация 1 дошкольного учреждения путем присоединения к нему другого. В 2012-2013 г.г. планируется реорганизация дошкольных учреждений, расположенных в селе, путем их присоединения к общеобразовательным
62.
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
единиц
нет данных
0
0
0
0

 
63.
Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
процентов
нет данных
19,5
20
20
20

 
64.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование
тыс. рублей
43 615
44 688
51 230
48 669
48 699
Снижение объемов ожидается в связи с планируемыми мероприятиями по оптимизации расходов
65.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
тыс. рублей
220
108
26
20
20

 
66.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
тыс. рублей
28 761
29 046
31 383
31 635
31 635

 
IV. Общее и дополнительное образование
67.
Удовлетворенность населения качеством общего образования
процентов от числа опрошенных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных

 
68.
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей
процентов от числа опрошенных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных

 
69.
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам
процентов
98,8
100
100
100
100

 
70.
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку
человек
85
99
115
90
110

 
71.
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку
человек
85
99
115
90
100

 
72.
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике
человек
85
99
115
90
100

 
73.
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике
человек
85
99
115
90
100

 
74.
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании
человек
0
0
0
0
0

 
75.
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
человек
85
99
115
90
110

 
76.
Доля учителей муниципальных образовательных учреждений, имеющих стаж работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных образовательных учреждений
процентов
5,8
7,5
8
9
10

 
77.
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности
единиц
2
2
2
2
2

 
78.
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности
единиц
7
7
6
6
5
Уменьшение количества образовательных учреждений планируется за счет укрупнения сельских школ путем их присоединения к базовым
79.
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
единиц
2
4
3
2
1
Зданий имеющих заключения об аварийном состоянии нет. Действующее значение показателя связано с необходимостью капитального ремонта. На плановый период 2011 год планируется закрытие одного здания, 2012-2013 ремонт остальных зданий
80.
Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая)
человек
1 183
1 230
1 233
1 225
1 220
На плановый период 2011-2013 годов планируется снижение численности обучающихся.
81.
Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая)
человек
870
849
832
820
811

 
82.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
процентов
82,2
87
87
88
90

 
83.
Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая)
человек
172
160
155
148
145
Планируется снижение численности в связи с сокращением численности обучающихся и проводимой оптимизацией по приведению персонала к нормативной численности
84.
Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая)
человек
279
256
248
240
237
Планируется снижение численности в связи с сокращением численности обучающихся и проводимой оптимизацией по приведению персонала к нормативной численности
85.
Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая)
человек
98
87
85
83
81
Планируется снижение численности в связи с сокращением численности обучающихся и проводимой оптимизацией по приведению персонала к нормативной численности
86.
Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая)
человек
118
116
113
103
102
Планируется снижение численности в связи с сокращением численности обучающихся и проводимой оптимизацией по приведению персонала к нормативной численности
87.
Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая)
человек
74
73
66
64
60
Планируется снижение численности в связи с сокращением численности обучающихся и проводимой оптимизацией по приведению персонала к нормативной численности
88.
Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая)
человек
161
140
132
125
122
Планируется снижение численности в связи с сокращением численности обучающихся и проводимой оптимизацией по приведению персонала к нормативной численности
89.
Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое)
единиц
52
52
52
52
52

 
90.
Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое)
единиц
81
79
77
71
70
Снижение произойдет в связи с проводимой реорганизацией и укрупнением сельских школ
91.
Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе)
рублей
120 152
120 845
187 385
201 436
201 436

 
92.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование
тыс. рублей
127 037
122 273
127 166
125 019
123 992
Уменьшение расходов связано с планируемой оптимизацией сети общеобразовательных учреждений
93.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
тыс. рублей
4 751
4 052
1 166
1 000
1 000

 
94.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов
тыс. рублей
120 656
119 961
126 000
123 019
121 992

 
95.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
тыс. рублей
93 749
92 643
98 732
97 057
96 320

 
96.
Количество муниципальных общеобразовательных учреждениях, переведенных на нормативное подушевое финансирование
единиц
9
9
8
8
7

 
97.
Количество муниципальных общеобразовательных учреждениях, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат
единиц
9
9
8
8
7

 
98.
Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности
человек
2 060
2 016
2 016
2 020
2 020

 
99.
Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе (муниципальном районе)
человек
3 274
3 259
3 240
3 235
3 230

 
100.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование
тыс. рублей
18 724
18 630
20 532
19 000
19 000
На плановый период 2012-2013 годов ожидается снижение объемов расходов бюджета на дополнительное образование. Это будет вызвано введением в общеобразовательных учреждениях новых ФГОС, что приведет к оттоку детей из учреждений дополнительного образования.
101.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
тыс. рублей
53
85
82
65
65

 
102.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
тыс. рублей
16 252
16 400
17 551
17 000
17 000

 
V. Физическая культура и спорт
103.
Численность лиц, систематически занимающегося физической культурой и спортом
человек
3 045
4 625
4 671
4 700
4 730
Увеличение секций по видам спорта и штатных работников по физической культуре и спорту позволили увеличить данный показатель
104.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности

 

 

 

 

 

 

 

 
спортивными залами
процентов
42
46,3
46,5
47
47

 

 
плоскостными спортивными сооружениями
- " -
102
112,4
113
120
120
Увеличение показателя за отчетный период обосновано введением в эксплуатацию мини-футбольного поля в п. Ляскеля. В плановый период 2012-2013 г.г. планируется строительство спортивного комплекса г. Питкяранта

 
плавательными бассейнами
- " -
0
0
0
0
0

 
105.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт
тыс. рублей
292
333
314
332
347

 
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
106.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя

 

 

 

 

 

 

 

 
всего
кв. метров
26,1
28,4
29
29,5
29,8
Показатель увеличился за счет уменьшения количества жителей

 
в том числе введенная в действие за год
- " -
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

 
107.
Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения

 

 

 

 

 

 

 

 
всего
единиц
515,4
571,1
578
580
582
Показатель увеличился за счет уменьшения количества жителей

 
в том числе введенных в действие за год
- " -
1,4
0,9
1
1,1
1,2
Ввод ИЖС в 2010 г. к 2009г. уменьшился на 56,5%
108.
Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий:

 

 

 

 

 

 

 

 
общая площадь жилых помещений
кв. метров
2 905,5
1 265
3 000
3 000
3 000
Уменьшение показателя связано с общей кризисной финансово-экономической ситуацией, которая отражается на возможностях населении

 
число жилых квартир
единиц
31
18
32
32
32
Уменьшение показателя связано с общей кризисной финансово-экономической ситуацией, которая отражается на возможностях населения
109.
Год утверждения или внесения последних изменений:

 

 

 

 

 

 

 

 
в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района)
год
0
2 010
2 010
2 010
2 013
Схема территориального планирования муниципального образования «Питкярантский муниципальный район» утверждена решением Совета Питкярантского муниципального района от 10.11.2010г. №402

 
в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района)
- " -
0
0
0
2 012
2 012
Правила землепользования и застройки муниципального района будут утверждены в 2012 году

 
в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры
- " -
0
0
0
0
0
Программа не разработана
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
110.
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами
процентов от числа опрошенных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных

 
111.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:

 

 

 

 

 

 

 

 
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме
процентов
26,11
29,03
29,5
29,5
30
Количество муниципального фонда по сравнению с 2009 годом уменьшается, следовательно увеличивается количество многоквартирных домов, в которых собственники должны определиться со способом управления

 
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом
- " -
8,43
10,67
12
13
14
Количество многоквартирных домов, в которых управление осуществляется товариществом собственников жилья, по сравнению с 2009 годом увеличилось. В первую очередь это связано с участием в 2010 году в программах по капремонту МКД и переселению граждан из аварийного жилфонда за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, где одним из условий было создание ТСЖ

 
управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием
- " -
21,78
20,06
19
18
17
В двух сельских поселениях района управление жилфондом осуществляется только муниципальными предприятиями. Вследствие чего у собственников помещений в МКД отсутствует возможность выбора между муниципальным предприятием и управляющей организации частной формы собственности

 
управление управляющей организацией частной формы собственности
- " -
7,96
9,71
10
11
12
На территории района за 2010 год увеличилось количество организаций частной формы собственности, занимающихся управлением жилищного фонда.

 
управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов
- " -
7,96
9,71
10
12
13
В Ляскельском сельском поселении в 2010 году образовалось ООО «Викинг», которое занимается управлением жилищного фонда в д. Хийденсельга
112.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)
процентов
33,33
57,14
60
65
67
В течение 2010 года количество организаций коммунального комплекса частной формы собственности увеличилось с 3 до 8.
113.
Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов
процентов
25
100
100
100
100

 
114.
Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района:

 

 

 

 

 

 

 

 
электрическая энергия
процентов
92,2
99,96
99,98
100
100
В 2010году АПМР и все поселения разработали программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Проведена большая работа по установке приборов учета в бюджетных учреждениях и МКД. Оснащенность бюджетных учреждений приборами учета тепла составляет -56 %, водосчетчиками -73,3 %, электросчетчиками – 100%.

 
Оснащенность МКД приборами учета составляет: тепло – 22,2%, вода– 58,8%, электроэнергия – 86,4%.Оснащенность бюджетных учреждений приборами учета тепла составляет -56 %, водосчетчиками -73,3 %, электросчетчиками – 100%.

 
тепловая энергия
- " -
11,07
15,11
17
20
22

 

 
горячая вода
- " -
57,01
59,04
61
65
67

 

 
холодная вода
- " -
73,79
85,78
90
92
95

 

 
природный газ
- " -
13,88
31,65
35
40
45
Природного газа на территории ПМР нет
115.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги
процентов
93
85,1
86
87
90
Снижение показателя обусловлено с меной управляющих компаний
116.
Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года):

 

 

 

 

 

 

 

 
жилищного фонда
процентов
100
100
100
100
100

 

 
котельных
- " -
100
100
100
100
100

 
117.
Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения:

 

 

 

 

 

 

 

 
по водоснабжению
процентов
100
100
100
100
100

 

 
по водоотведению
- " -
100
100
100
100
100

 
118.
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
процентов
50
36
35
30
30

 
119.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
процентов
2
3
50
100
100
Проведение работ по формированию и государственному кадастровому учету земельных участков под многоквартирными жилыми домами осуществлялось в пределах выделенных на эти цели бюджетных ассигнований.
120.
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными
процентов
0,46
0,5
0,4
0,3
0,2
Планируется снижение показателя за счет участие в программе по переселению из аварийного и ветхого жилья
121.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство

 

 

 

 

 

 

 

 
всего
тыс. рублей
14 075
64 827
38 675
16 117
16 460

 

 
в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 
объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
- " -
3 169
18 452
8 094
327
717

 

 
расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения
- " -
0
0
0
0
0

 

 
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги
- " -
66
750
0
0
0

 
VIII. Организация муниципального управления
122.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью
процентов от числа опрошенных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных

 
123.
Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)
процентов
1,9
1,9
1,9
4
4
Функционирует 1 муниципальное автономное учреждение. Вопрос о необходимости и возможности создания других автономных учреждений путем реорганизации существующих бюджетных учреждений будет решаться в процессе реализации мероприятий по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений.
124.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
процентов
60,9
52,2
78,6
69,7
71,5
Увеличение показателя связано с уменьшением субсидий, предоставляемых муниципальному району
125.
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
процентов
207
141
145
150
155
Полномочие в сфере организации культурно-досуговых мероприятий является полномочием поселений. В 2010 году данный показатель снизился из-за смены руководителя городского ДК
126.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности

 

 

 

 

 

 

 

 
парками культуры и отдыха
процентов
0
0
0
0
0

 

 
библиотеками
- " -
100
100
100
100
100

 

 
клубами и учреждениями клубного типа
- " -
99
84
80
80
80
Снижение данного показателя обусловлено с пожаром в д. Хийденселька. В связи с дефицитом бюджета Салминского сельского поселения с января 2011 года прекратили деятельность клубы д.Мийнала и д. Мансила из-за чего показатели на плановый период снижаются
127.
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
процентов от числа опрошенных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных

 
128.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру
тыс. рублей
21 246
21 390
20 052
19 133
19 874
Снижение планируемого значения обусловлено проводимыми мерами по оптимизации расходов
129.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
тыс. рублей
477
381
233
150
200
Снижение планируемого значения обусловлено проводимыми мерами по оптимизации расходов
130.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
тыс. рублей
16 200
15 501
15 578
15 000
15 100
Снижение планируемого значения обусловлено проводимыми мерами по оптимизации расходов
131.
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)
процентов
0,2
0,17
0,13
0,12
0,1
Снижение показателя обусловлено завершением процедуры ликвидации по банкротству в отношении двух муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунальной сферы и введением новой процедуры банкротства в отношении одного из таких предприятий.
132.
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений
процентов
25,4
19,7
17
15
13
Данный показатель представлен кредиторской задолженностью прошлых лет
133.
Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы
процентов
50
42,8
42
43
43,5
Изменение доли трудоустроенных граждан в 2010 году связано с уменьшением финансирования направления «организация общественных работ» в рамках реализации Региональной программы поддержки занятости населения (2009 г. - 594 чел., 2010 г. -106 чел.).
134.
Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)
да (нет)
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

 
135.
Среднегодовая численность постоянного населения
тыс. человек
22
20
19,8
19,7
19,6

 
136.
Численность населения на начало года
тыс. человек
22,1
20
19,9
19,8
19,7

 
137.
Численность населения на конец года
тыс. человек
21,9
19,9
19,8
19,7
19,6

 
138.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования

 

 

 

 

 

 

 

 
всего
тыс. рублей
389 597
374 188
403 879
288 959
289 059
Рост значения в 2011 году привлечением дополнительных кредитов, в последующие годы планируется уменьшение расходов в связи с изменением типов муниципальных учреждений и выведением из учета доходов от предпринимательской деятельности, гашение кредитов

 
в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
- " -
8 644
7 136
3 215
2 000
2 000

 
138.
Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района
тыс. рублей
442 288
477 824
474 457
334 253
335 025
В 2010 году рост обусловлен участием поселений ПМР в Республиканской программе и поступлением субсидий из бюджета РК
139.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления

 

 

 

 

 

 

 

 
всего
тыс. рублей
25 406
26 322
30 270
28 760
27 070
В 2012-13 г.г. планируется снижение показателя в связи с оптимизацией численности муниципальных служащих

 
в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования
рублей
1 154,8
1 316,1
1 513,5
1 438
1 353,5

 
140.
Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий
процентов
0,8
1,4
1,3
1,5
2

 
141.
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде
единиц
0
2
2
5
28

 
142.
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями
единиц
0
45
45
50
50

 
143.
Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде
единиц
0
0
0
0
5

 
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
144.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах

 

 

 

 

 

 

 

 
электрическая энергия
кВтч на одного проживающего
930,5
925,27
897
869
840
В 2010году АПМР и все поселения разработали программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Оснащенность бюджетных учреждений приборами учета тепла составляет -56 %, водосчетчиками -73,3 %, электросчетчиками – 100%.
Оснащенность многоквартирных жилых домов приборами учета составляет: тепло – 22,2%, вода– 58,8%, электроэнергия – 86,4%.

 
тепловая энергия
Гкал на один кв. метр общей площади
0,74
0,73
0,71
0,69
0,67

 

 
горячая вода
куб. метр на одного проживающего
0
0
0
0
0
Водоподогрев в зданиях производится в тепловых узлах за счет отопления

 
холодная вода
- " -
54,4
53,92
52,3
50,68
49,06

 

 
природный газ
- " -
0
0
0
0
0
Природного газа нет
145.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями

 

 

 

 

 

 

 

 
электрическая энергия
кВтч на одного человека населения
90,6
92,8
90,22
87,64
85,06
Оснащенность бюджетных учреждений приборами учета тепла составляет -56 %, водосчетчиками -73,3 %, электросчетчиками – 100%.

 
тепловая энергия
Гкал на один кв. метр общей площади
0,2
0,22
0,21
0,21
0,2

 

 
горячая вода
куб. метр на одного человека населения
0
0
0
0
0
Водоподогрев зданий производится в тепловых узлах за счет отопления

 
холодная вода
- " -
3,86
3,57
3,47
3,36
3,25

 

 
природный газ
- " -
0
0
0
0
0
Природного газа нет
X. Дополнительные показатели
146.
Расходы на утилизацию отходов

 

 

 

 

 

 

 

 
Объем средств бюджета в расчете на одного жителя, направленных на организацию утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
тыс. рублей
0,036
0
0
0,038
0,04

 

Пояснительная записка

 
Введение
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Питкярантского муниципального района за 2010 год и их планируемых значениях на трехлетний период (далее – Доклад) подготовлен на основании статьи 18.1 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Указа Президента Российской Федерации о 28.04.2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 года № 1313-р «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», указа Главы Республики Карелия от 18 марта 2009 года № 22 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия".
Структура и содержание Доклада соответствует методике оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 года № 1313-р, а также инструкции по подготовке доклада главы местной администрации городского округа (муниципального района) субъекта Российской Федерации о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период, рекомендованной Департаментом мониторинга и оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации Министерства регионального развития Российской Федерации.
При подготовке Доклада использованы официальные данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики Карелиястат, ведомственной статистики и статистики органов местного самоуправления Питкярантского муниципального района.

 
Питкярантский район в пределах ныне существующей территории образован 26 декабря 1966 года с центром в городе Питкяранта. Его территория составляет 225,4 тыс. га, и граничит с территориями Сортавальского, Олонецкого, Суоярвского и Пряжинского районов РК.
Административно-территориальное деление Питкярантского муниципального района представлено: Питкярантским городским поселением и 4 сельскими поселениями –Импилахтинским, Ляскельским, Салминским, Харлуским. Всего на территории района расположено 35 населенных пунктов.
Питкярантский район является юго-западной территорией Карелии, вытянутой вдоль северо-восточной прибрежной зоны Ладожского озера, представляющего собой хороший водный путь. От города Питкяранта до Валаамского архипелага – 35 км. Кроме Ладожского озера в районе еще около 200 озер, 4 крупных реки. Часто встречаются скалы, богат и разнообразен растительный мир района. Для района характерно влажное лето, самыми теплыми месяцами являются июль – август. Климат мягче, чем в других районах Карелии.
Район имеет богатую природно-сырьевую базу. На его территории разведано 44 месторождения 8 видов полезных ископаемых. Интерес для практического освоения представляют также значительные в масштабах республики лесные и рекреационные ресурсы.
Питкярантский район имеет выгодное экономико-географическое положение, соседствуя с Финляндией (100 км до т.п. Вяртсиля) и, являясь транзитной территорией, соединяет кратчайшим путем страны Западной Европы с крупным транспортным узлом г. Петрозаводском – столицей Республики Карелия и центральной частью России посредством транспортной артерии Олонец - Лодейное поле.
В настоящее время в районе проживает 21,93 тыс. человек – это составляет примерно 3,3% населения Карелии. Основная часть населения сконцентрирована в г. Питкяранта и в поселках расположенных вдоль побережья Ладожского озера.
Высоко развита сеть социальных учреждений, в том числе: 9 школ , 10 детских дошкольных учреждений, профессиональное училище, 4 учреждения дополнительного образования, центральная районная больница и учреждения социальной защиты и социального обслуживания населения.
В районе реализуется Программа социально-экономического развития. Программа является среднесрочной и разработана на 2008-2013 годы в соответствии с целями и задачами Стратегического плана социально-экономического развития Питкярантского муниципального района до 2020 года. Цель Программы социально-экономического развития Питкярантского муниципального района до 2013 года - повышение качества жизни населения района, включая увеличение реальных денежных доходов населения не менее чем в 1,3 раза, а также формирование благоприятной социальной среды для жизнедеятельности.
Программа строго разработана в соответствии с полномочиями местного самоуправления с учетом необходимости решения существующих проблем района в целом. В Программу включены мероприятия и проекты, заявленные поселениями района, также формирование Программы осуществлялось на основании информации, предоставленной предприятиями и организациями.
Программа учитывает интересы и органов власти, и бизнеса, и сообщества граждан, и позволяет объединить усилия всех заинтересованных сторон для достижения благосостояния каждого.
Достижение цели Программы предусматривает решение следующих задач:
эффективное развитие экономики района путем усиления приоритетных производственных отраслей, сельхозпроизводства и туриндустрии, обеспечивающих высокие темпы экономического роста;
развитие инфраструктуры жизнедеятельности, создание условий для воспроизводства человеческого капитала, повышения эффективности предоставления населению социальных услуг;
создание системы мониторинга реализации Программы на основе формирования муниципальной нормативно-правовой базы
В результате реализации Программы социально-экономического развития ожидается рост объемов инвестиций с 2008 г. по 2013 г. 24%. В целом за период реализации Программы в промышленность района предполагается привлечение 2,7 млрд. руб. инвестиций при создании дополнительной 781 рабочей вакансии. На реализацию данной программы в 2009 году из различных источников было привлечено 654 млн. рублей инвестиций.
В целях укрепления и развития района принято и действует ряд других муниципальных программ.
Для обеспечения жителей района доступным и комфортным жильем реализуются Программы: «Жилище» Питкярантского муниципального района на 2006-2010 годы» и «Обеспечение жильем молодых семей Питкярантского муниципального района на 2008-2010 годы».
С целью обеспечения безопасности граждан в Питкярантском муниципальном районе утверждена Программа комплексных мероприятий профилактики правонарушений на территории Питкярантского муниципального района на 2006-2010 г.г.
С целью создания условий для достижения качественного образования, устойчивого механизма развития системы дополнительного и дошкольного образования разработаны: целевая комплексная программа «Развитие системы дошкольного и дополнительного образования на территории Питкярантского муниципального района на 2007-2011 годы» и Программа развития сети муниципальных общеобразовательных учреждений Питкярантского муниципального района на 2008-2011 годы.
Для совершенствования системы управления качеством медицинской помощи в Питкярантском районе в целях укрепления здоровья населения Программа « Управление качеством медицинской помощи в МУЗ « Питкярантская ЦРБ» на 2008-2011 годы».
С целью формирования межведомственного подхода к решению проблем безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов, профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства в районе ежегодно утверждается межведомственная программа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в районе.
В целях социальной поддержки населения Питкярантского муниципального района ежегодно утверждается Программа адресной социальной помощи населению Питкярантского муниципального района, на реализацию которой в 2010 году выделено около 150 тыс. рублей.
В целях содействия активизации молодежного движения реализуется программа «Молодежная политика на 2009-2011 годы» .
В целях улучшения экологической обстановки - Программа оздоровления экологической обстановки Питкярантского муниципального района на 2009 - 2013 годы.
В целях обеспечения пожарной безопасности в муниципальных учреждениях Питкярантского муниципального района реализуется программа обеспечения пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета Питкярантского муниципального района на 2009-2011 годы.
В целях приведения технического состояния объектов муниципальной собственности в соответствие с требованиями безопасности, энергосбережения, санитарным нормам в 2010 году разработана целевая Программа «Развитие объектов муниципальной собственности». Всего на проведение необходимых ремонтных работ и приобретение оборудования требуется 198 млн. руб., которых к сожалению нет в бюджете района.
Во исполнение Федерального закона «Об энергосбережении…» разработана Программа по энергосбережению и повышению энергоэффективности. При подготовке Программы была проведена большая работа по анализу потребления энергоресурсов, состояния инженерных систем, а также конструктивных элементов 40 учреждений. По всем муниципальным зданиям и сооружениям разработаны энергосберерегающие мероприятия.
В 2010 году в целях улучшения качества и обеспечения доступности медицинской помощи населению Питкярантского муниципального района постановлением администрации Питкярантского муниципального района утверждена от 30.12.2010 года №1402-н муниципальная программа «Модернизация здравоохранения Питкярантского муниципального района на 2011-2012 годы», предусматривающая укрепление материально-технической базы МУЗ «Питкярантская ЦРБ», внедрение современных информационных систем в здравоохранении, внедрение стандартов оказания медицинской помощи. Наличие данной программы позволило участвовать в Республиканской программе модернизации здравоохранения, что позволит получить дополнительное финансирование из федерального и республиканского бюджета.
На основании заключенного Соглашения о взаимодействии с Правительством Республики Карелия и Соглашений с отраслевыми министерствами на территории Питкярантского муниципального района выполняются мероприятия по реализации 4 приоритетных национальных проектов: «Образование», «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса».
Благодаря инициативам Главы Республики Карелия и главы администрации Питкярантского муниципального района на реализацию национальных проектов в дополнение к федеральным средствам направляются средства из республиканского бюджета и бюджета Питкярантского муниципального района.
Реализация национальных проектов, позволила обеспечить все образовательные учреждения транспортом, учебниками, спортивным инвентарем, учебно-наглядным пособием, компьютерным оборудованием, доступом к сети Интернет, обеспечить повышение заработной платы работников образования и здравоохранения за счет выплаты доплат, повысить профилактику и выявляемость заболеваний, улучшить ситуацию с обеспеченностью жильем, поддержать развитие сельского хозяйства. Всего в рамках национальных проектов из различных источников направлено более 28 млн. рублей.
Уделяется большое внимание участию в реализации республиканских и федеральных программ и проектах, таких как «Школьное молоко», «Адресная социальная помощь», которые в 2010 году позволили улучшить питание детей.
В целях повышения качества управления бюджетным процессом, эффективности и результативности работы участников бюджетного процесса, а также выявления внутренних резервов экономии расходов и увеличения доходов бюджета Питкярантского муниципального района, с 2009 года постановлением администрации Питкярантского муниципального района утверждается План мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета Питкярантского муниципального района. Данный План предусматривает мероприятия в части увеличения доходов бюджета ПМР, а также сокращение расходной части бюджета, в том числе за счет оптимизации численности и сокращения неэффективных расходов в бюджетной сфере района. Так в 2010 году экономический эффект составил 17,462 млн. рублей, в том числе оптимизация расходов 6,721 млн. рублей (2009 год 11,140 млн. руб., в том числе по оптимизации расходов 3,853 млн.рублей).
Кроме этого, утверждена Программа реформирования муниципальных финансов Питкярантского муниципального района на 2010-2011 годы, предполагающая следующие цели: повышение эффективности и прозрачности функционирования системы управления финансами, предоставление доступных и качественных услуг населению. Основными задачами программы определены: повышение результативности бюджетных расходов путем внедрения методов бюджетирования по результатам, проведение реструктуризации бюджетных учреждений, повышение эффективности деятельности бюджетных учреждений.
В целях устранения неэффективных расходов постановлением администрации Питкярантского муниципального района от 3 марта 2011 года № 189-н утверждена Программа по повышению эффективности бюджетных расходов Питкярантского муниципального района на период до 2012 года. В плане реализации данной программы предусмотрены мероприятия по оптимизации сети и расходов муниципальных учреждений.

 
I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт.
Оценка показателей по дорожному хозяйству произведена на основе данных, представленных поселениями, так как в муниципальной собственности района автомобильных дорог нет.
В 2010 году, к сожалению, из-за нехватки бюджетных средств только одно поселение – городское смогло выделить средства (405 т.р.) на капремонт дорог местного значения, за счет которых были капитально отремонтированы участки улиц Гоголя и Ленина протяженностью 91,5 м (643,4 м2).
Данный показатель не должен сопоставляться с данными статистического отчета 3-ДГ, так как в данный отчет не включаются показатели по улично-дорожной сети населенных пунктов. В собственности поселений находится в основном улично-дорожная сеть населенных пунктов и соответственно ремонтные работы за счет средств местного бюджета проводятся преимущественно на уличной сети. Данное замечание относится и к следующему показателю.

 
2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт.
Ямочный ремонт асфальтобетонных дорог в 2010году проводило Питкярантское городское поселение. Отремонтировано 100м2 стоимость работ составила 45 тыс. рублей.

 
3. Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет).
Автомобильные дороги местного значения с твердым покрытиемна техническое обслуживание немуниципальным и государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров не передавались. Поселения заключают договора по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети на год.
4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования ме­стного значения.
По данным поселений в муниципальной собственности находится 132,065 км дорог, в том числе с твердым покрытием - 46,833 км, с песчано-гравийным покрытием – 85,232 км. Значительная часть дорог общего пользования построена 25-40 лет назад, имеет высокую степень износа, и практически исчерпала свою пропускную способность. Ускоренный износ дорог обусловлен низким качеством дорожного покрытия, высокими темпами роста парка автотранспортных средств, интенсивностью движения, а также увеличением в составе автотранспортных потоков доли большегрузных автомобилей. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (улично-дорожной сети), не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования ме­стного значения составляет 85%
С каждым годом состояние дорог местного значения ухудшается и на их восстановление и ремонт требуется все больше средств местного бюджета.
В 2010 году новых дорог с твердым покрытием не построено.

 
5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района).
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Питкярантского муниципального района в общей численности населения составляет 3,45 %. На территории ПМР 11 населенных пунктов, не имеющих автобусного и железнодорожного сообщения.
Население района практически полностью охвачено регулярным автобусным сообщением. В 2010 году на городских и пригородных маршрутах работало автотранспортное предприятие «Авторанта» и 3 индивидуальных предпринимателя. Кроме того, осуществлялся подвоз детей к образовательным учреждениям по 14 маршрутам. В летний период вводятся дополнительные автобусные маршруты до садово-дачных кооперативов. Через территорию Питкярантского района проходят автобусные маршруты Петрозаводск-Сортавала, Петрозаводск–Лахденпохья, которыми также пользуются жители нашего района. Кроме автобусных через все поселения района проходят железнодорожные сообщения в направлениях Олонец -Янисъярви и Суоярви-Сортавала.

 
6. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство.
Общий объем расходов бюджета Питкярантского муниципального района на дорожное хозяйство составил 4280 тысяч рублей, на 22% ниже значения в 2009 году (5508 тысяч рублей). Снижение расходов обусловлено снижением доходной части бюджета в связи с последствиями финансово-экономического кризиса.
7. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Общий объем расходов бюджета Питкярантского муниципального района составил 728 тысяч рублей, в 2009 году 0.

 
8. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт.
Общий объем расходов бюджета Питкярантского муниципального района на дорожное хозяйство составил 300 тысяч рублей, что на 45% ниже чем в 2009 году (550 тысяч рублей). Уменьшение показателя обусловлено тем, что высокий показатель в 2009 году связан с выделением субсидий из бюджета РК.

 
9. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Расходов бюджета на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году не было.

 
Развитие малого и среднего предпринимательства
По состоянию на 01.01.2011г. на территории Питкярантского муниципального района по информации Карелиястат зарегистрировано 755 субъектовмалого и среднего предпринимательства, в том числе малых предприятий – 165 (из них микропредприятий – 141), средних предприятий - 2, индивидуальных предпринимателей – 588.
Субъекты малого и среднего предпринимательства осуществляют свою деятельность в различных сферах экономики.
Структура малого и среднего предпринимательства МР представлена следующими видам экономической деятельности (по состоянию на 1.01.2011г.):
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 14,3 % ,
- рыболовство, рыбоводство - 5,4 % ,
- добыча полезных ископаемых - 0,9 %
- обрабатывающее производство - 8,0 %,
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды -1,1 %
- строительство -6,4 % ,
- оптовая и розничная торговля - 38,1 % ,
- гостиницы и рестораны - 2,6 % ,
- транспорт и связь - 9,1 % ,
- операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг - 6,4 % ,
- здравоохранение и предоставление социальных услуг - 0,7 %
- предоставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг - 6,0 % ,
- прочие - 1,0 %.
Постепенно происходит изменение в структуре малого предпринимательства, так последнее время отмечается тенденция увеличения удельного веса малого и среднего предпринимательства по виду деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (+19 субъект к 01.01.2010 г.), «строительство» (+13 субъектов), «рыболовство и рыбоводство» (+11 субъектов), «оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (+11 субъектов к 01.01.2010 г.).
Сумма уплаченных субъектами предпринимательской деятельности налогов в бюджеты всех уровней (по ЕНВД, ЕСХН, УСН, НДФЛ) за 2010год составила 17,6 млн. руб., что на 20,3 % больше по сравнению с 2009г., в том числе в местный бюджет – 7,7 млн.рублей (100,2% к уровню 2009 года).
В рамках реализации Программы социально - экономического развития ПМР на 2008г-2013 годы, в 2010г. АПМР проводилась целенаправленная работа по развитию малого и среднего предпринимательства.
В целях создания условий для развития МСП, администрацией ПМР приняты нормативные документы, направленные на развитие и поддержку МСП, в том числе Мероприятия по развитию и муниципальной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на территории ПМР на 2010- 2013г., утвержденные постановлением администрации ПМР от22.01.2010г. № 39-Н.
Продолжена работа Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации ПМР (совещательного органа): обеспечено участие членов Совета при принятии решения о передаче прав владения и (или) пользования в отношении имущества, включенного в перечень муниципального имущества Питкярантского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП).
Также осуществлялась реализация различных форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки, в том числе:
- финансовая путем развития небанковских кредитных институтов;
- имущественная;
- информационная;
- консультационная;
- поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников;
- поддержка в области ремесленной деятельности.

 
10. Число субъектов малого и среднего предпринимательства.
Благодаря проводимой работе по поддержке малого и среднего предпринимательства за 2010год количество субъектов МСП увеличилось на 68 единиц (или на 9,9%), из них количество малых и средних предприятий уменьшилось на 3 единицы, а индивидуальных предпринимателей увеличилось на 71 чел.

 
11. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.
Доля занятых на малых и средних предприятиях в общей численности занятых в экономике Питкярантского муниципального района составила свыше 3,0 тыс. чел. или 32 %.

 
12. Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок.
В 2010 году обеспечен свободный и равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к реализации на конкурсной основе муниципальных заказов на поставку товаров и услуг. Так, в отчетном году 23 субъекта малого и среднего предпринимательства ПМР осуществили поставку товаров (услуг) для муниципальных нужд по муниципальному заказу на общую сумму 3,2 млн. руб.
По данным Карелиястат доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 4 ноября 2006 года №642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок в 2010 году составила 12%.

 
13. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за отчетный период составила 0,6.
Незначительная доля муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, обусловлена следующими причинами:
- сокращением количества муниципального имущества, соответствующего установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» для включения в перечень требованиям, в результате с его активной приватизации в предыдущие годы, в том числе в порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на выкуп арендуемых ими муниципальных нежилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. №159-ФЗ;
-отсутствием в собственности поселений свободного от прав третьих лиц муниципального имущества для включения его в соответствующий перечень;
-значительным объемом муниципального недвижимого имущества, предназначенного для исполнения установленных законом полномочий по решению вопросов местного значения (здания учреждений здравоохранения, образования, культуры, административные здания, жилищный фонд, производственные объекты жилищно-коммунальной сферы).

 
14. Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства.
В 2010 году в рамках соглашения заключенного между НП «Карельский Ресурсный Центр общественных организаций» и администрацией ПМР продолжалась реализация Проекта «Самозанятость – путь к успеху». В рамках Проекта на территориях Салминского и Ляскельского сельских поселенийпроведено 3 семинара, также состоялись консультации с предпринимателями, получившими гранты на развитие бизнеса через Министерство труда и занятости РК (гранды получены 10 предпринимателями в сумме 600,0 тыс. руб.). Кроме того, состоялось открытие информационно – методических центров по содействию трудоустройства и занятости населения при администрациях сельских поселений.
В результате по итогам 2010 года доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства составила 46 %, что на 4% больше 2009 года. В перспективе работа в данном направлении будет продолжена.

 
15. Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний.
Объекты, относящиеся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне не созданы из-за отсутствия в местных бюджетах финансовых средств на данные цели и отсутствия предложений о необходимости создании таких объектов со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства.

 
16. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства
Расходов на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в отчетном году не было.

 
Улучшение инвестиционной привлекательности
17. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства – всего, в том числе:
для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства
для комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Сохраняется динамика роста площади земельных участков, предоставленных как для целей индивидуального жилищного строительства (60 % к уровню 2009 года), так и для строительства иных капитальных объектов (219 % к уровню 2009 года). В большей степени это обусловлено предпринятыми органами местного самоуправления мерами по обеспечению реализации принятых решений о возможном предоставлении земельных участков для данных целей:
-обеспечение свободного доступа к информации о наличии и возможности предоставления свободных земельных участков для целей строительства посредством своевременной публикации и размещения на официальном сайте в сети Интернет информационных сообщений и уведомлений;
-уведомление более 90 заявителей о предстоящем окончании срока действия результатов выбора испрашиваемых ими земельных участков и необходимости оформления права на землю в установленные сроки;
-своевременное и качественное оформление документов для осуществления перевода земель из одной категории в другую в целях обеспечения возможности использования 16 земельных участков для целей строительства после завершения процедуры перевода.
Из-за высокой рыночной стоимости арендной платы не удается привлечь инвесторов для комплексного освоения имеющихся свободных земельных участков в целях жилищного строительства.

 
171. Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного).
В 2010 году организовано и проведено 11 аукционов (из них 5 повторных) по продаже 6 земельных участков общей площадью 75085 кв.м. для целей строительства. Несмотря на высокую инвестиционную привлекательность выставленных на торги земельных участков, из-за сложной экономической ситуации и низкого спроса продано с торгов только 2 земельных участка общей площадью 7705 кв.м.

 
172.Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению.
Согласно утвержденному графику осуществления мероприятий по переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками в соответствии с требованиями Федерального закона «О ведении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» подлежат переоформлению права на земельные участки, на которых расположены объекты ОАО «Карелгаз». Завершение процедуры переоформления права постоянного (бессрочного) пользования ОАО «Карелгаз» запланировано на 2011 год. Права постоянного (бессрочного) пользования на другие земельные участки прекращены в связи с ликвидацией (реорганизацией) их правообладателей.

 
18. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района).
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом в 2009 году, рассчитана на основании информации представленной налоговой службой и составляет 0,75% в общей площади территории Питкярантского муниципального района.

 
19. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов).
Показатель средней продолжительности периода с даты подачи заявки до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства напрямую зависит от длительности процедуры оформления заявителями документов, необходимых для принятия окончательного решения о предоставлении земельного участка для целей строительства. В установленном законом порядке в процессе оформления прав на землю возникает необходимость в проведении дополнительных процедур:
- по предварительной публикации информации о возможности предоставления земельного участка,
- по согласованию мест размещения объектов капитального строительства с надзорными органами,
- по проведению проектно-изыскательских работ при предоставлении земельных участков для строительства с предварительным согласованием на 3 года,
- по формированию земельного участка и осуществлению его государственного кадастрового учета;
- по осуществлению перевода земельного участка из одной категории земель в другую.
Каждая из указанных процедур проводится в установленные законом сроки, однако в совокупности это значительно увеличивает продолжительность периода с даты подачи заявки до даты принятия решения о предоставлении земельных участков для целей строительства.


 
20. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство.
Законодательством предусмотрена выдача разрешений в течение 10 дней со дня подачи заявления на разрешение на строительство. Во всех поселениях выдача разрешений происходит в установленные сроки и составляет от 2 до 7 дней.

 
21. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет.
Застройщики осуществляют строительство объектов капитального строительства в сроки, предусмотренные разрешением на строительство. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для индивидуального жилищного строительства разрешение выдается сроком на 10 лет, для иных объектов капитального строительства на срок, предусмотренный проектом организации строительства. Увеличение площади предоставленных для строительства земельных участков, по которым не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, обусловлено также ежегодным увеличением общей площади предоставленных для строительства земельных участков.

 
22. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района).
Объектов незавершенного строительства в районе нет.

 
23. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека.
Учитывая, что основным фактором социально-экономического развития Питкярантского муниципального района являются инвестиции, то работа по привлечению инвесторов, созданию благоприятного инвестиционного климата, содействие инвестору при реализации проектов является приоритетной.
В целях содействия привлечению инвестиций администрацией разработано положение о привлечении инвестиций на территорию ПМР, на основании которого проводятся заседания рабочей группы по привлечению инвестиций на территорию ПМР, где рассматриваются вопросы о работе по подготовке инвестиционных площадок, повышении инвестиционной привлекательности территории района, проблемах, сдерживающих привлечение инвестиций.
Информация о свободных площадках (земельных участках) в целях использования их под строительство объектов промышленности, туризма и жилых домов доводится до руководителей предприятий, организаций и учреждений, размещается на сайте администрации.
По состоянию на 01.01.2011 года в реестре индустриальных площадок насчитывается 22 свободных инвестиционных площадки. По всем площадкам определены виды их возможного использования и подготовлены паспорта. Информация о свободных индустриальных площадках также размещена на официальном портале органов государственной власти Республики Карелия «Карелия официальная», сайт «Республика Карелия для инвестора», страница «Проект ищет инвестора».
В целях осуществления системного подхода к проведению прогнозно-аналитической работы в области инвестиций администрация ежеквартально осуществляет свод данных предприятий и организаций по развитию инвестиционной деятельности на территории Питкярантского муниципального района.
В ходе проводимого анализа обобщены основные проблемы, сдерживающие реализацию инвестиционных проектов:
  • длительное оформление землеустроительных дел,
  • длительные сроки согласования проектной документации в надзорных органах,
  1. необеспеченность земельных участков под строительство инженерной инфраструктурой,
  2. недостаточно эффективная работа железной дороги,
  3. недостаток собственных финансовых средств,
  • недостаток квалифицированных кадров,
  • влияние экономического кризиса, который связан с падением платежеспособного спроса на готовую продукцию.
Надо отметить, что ряд инвестиционных проектом приостановлены в связи с организацией национального парка «Ладожские шхеры».
В 2010 году объем инвестиций в основной капитал на территории Питкярантского муниципального района составил 103,3 млн.рублей или 38% к уровню 2009 года.

 
Сельское хозяйство
На территории ПМР продолжают осуществлять сельскохозяйственную деятельность два предприятия: ООО «Ладожское» и ООО «Возрождение Салми». Основной вид деятельности предприятий – производство молока, мяса.
Кроме того, на территории района зарегистрировано 59 крестьянских (фермерских) хозяйств, из них 54 действующих и свыше 3 тыс. личных подсобных хозяйств.
Валовое производство молока по всем категориям хозяйств за 2010 года составило 2140 т или 106 % к уровню 2009 года. Мяса в живом весе произведено 272 т или 104 % к уровню прошлого года. В КФХ и ЛПХ возросло производство мяса на 8%, а молока несколько снизилось и составило 84%. Необходимо отметить, что КФХ и ЛПХ молока произведено 34 % от общего объема, мяса - 93 %, кроме того данной категорией хозяйств произведено яиц 443 тыс. штук или 122 % к уровню прошлого года.
В общем объеме производимого сельскохозяйственными предприятиями республики молока на долю района приходится 2,4 %. По сравнению с прошлым годом возросло валовое производство молока и за 2010 год составило 1487,2 т или 125 % к уровню прошлого года. Мяса в живом весе произведено 22,8 т или 70 % к уровню прошлого года.
Сложившаяся структура поголовья скота в районе представлена категориями крупного рогатого скота, в том числе коровы. По состоянию на 01.01.2011 года поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях составило 612 гол. (-4 гол. к уровню прошлого года), в том числе коров – 349 гол. (+14 гол.).
В сельскохозяйственных предприятиях среднесписочная численность работающих по состоянию на 01.01.2011 г. составила 102 человек. Что касается среднемесячной заработной платы, то в ООО «Возрождение Салми» - 10876 рублей (120%), ООО «Ладожское» - 9250 рублей или 113 % к уровню прошлого года.
В целях оказания помощи в реализации сельскохозяйственной продукции КФХ, ЛПХ и с/х предприятиям в г.Питкяранта были традиционно организованы две сельскохозяйственные ярмарки.
В целях организации, поддержки и дальнейшего развития сельскохозяйственного производства из бюджетов РФ и РК в 2010 году было выделено субсидий по всем категориям хозяйств на сумму 11,5 млн. рублей, в т.ч. из бюджета РК – 8,9 млн.рублей, бюджета РФ – 2,6 млн.рублей. КФХ и ЛПХ было выделено 1,99 млн.рублей, в т.ч. из бюджета РК – 1,63 млн.рублей, бюджета РФ – 0,36 млн.рублей. Субсидии были получены на поддержку животноводства, завоз семян, возмещение процентной ставки по кредитам малым формам хозяйствования и т.д.
В целях выявления проблем в развитии АПК и оказания содействия в организации сельскохозяйственного производства в октябре2010 года состоялось совещание с представителями агропромышленного комплекса ПМР. На данном совещании рассматривались вопросы о состоянии и развитии АПК, государственной поддержке в 2010 году, кредитовании и др.

 
24. Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов).
За период 2009-2010 г.г. одним сельскохозяйственным предприятием по итогам года получена прибыль. В перспективе предполагается, что с прибылью сработают два с/х предприятия и подтверждение тому проведенный анализ состояния сельскохозяйственного производства по итогам 2010 года.

 
25. Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов).
На территории ПМР осуществляют сельскохозяйственную деятельность два с/х предприятия. На сегодняшний день в перспективе не просматривается создание новых с/х предприятий. Сохранение и дальнейшее развитие с/х производства ПМР предусмотрено в Программе социально-экономического развития ПМР на 2008-2013 годы.

 
26. Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района.
Несмотря на перераспределение части высвободившихся в связи с прекращением деятельности сельскохозяйственного предприятия ООО «Антон» сельскохозяйственных угодийплощадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий уменьшилась на 3% к уровню 2009 года и составила 2585 га (2009 год — 2667 га).

 
27. Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий Питкярантского муниципального района составляет 8901 га, что на 16 % больше уровня прошлого года (7669 га). Одной из основных причин увеличения общей площади сельскохозяйственных угодий является завершение перевода земельных участков из земель запаса в категорию земель сельскохозяйственного назначения под сельскохозяйственные угодья.

 
28. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района.
Объем обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района составил 58 %, что на 4% ниже уровня 2009 года (62%). Уменьшение связано с прекращением деятельности сельскохозяйственного предприятия ООО «Антон».

 
Доходы населения
29. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района).
Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной заработной плате крупных и средних и некоммерческих организаций в 2010 году уменьшилось на 4%, что связано с увеличением средней заработной платы крупных и средних и некоммерческих организаций и проводимой оптимизацией в муниципальных учреждениях. В 2011 году планируется увеличение соотношения в связи с индексацией заработной платы работников муниципальных учреждений.

 
30. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников.
Сведения о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций представлены Карелиястат: 2009 год – 16451 руб., 2010 год – 17340,3 руб. Рост уровня среднемесячной заработной платы по кругу крупных и средних предприятий составил 5,4% или на 889,3 руб., особенно это наблюдается в предприятиях лесопромышленного комплекса и пищевой промышленности (ООО «Питкярантский хлеб»).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 6992,9 рублей, что несколько ниже уровня прошлого года (7129,6 руб.). Снижение значения данного показателя обусловлено тем, что при расчете данного показателя учтены все работники, в том числе работающие на неполную ставку, количество которых увеличилось за счет проводимой оптимизации.
Наблюдается рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений, которая составила в 2010 году 12146,8 рублей, в том числе:
-учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 15784 рублей, что на 10% выше уровня 2009 года ( 14342 рублей);
-прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) — 8632 рубля, что на 2 % больше уровня 2009 года (8451 руб.).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений здравоохранения также возросла на 7 % к уровню прошлого года (15256 рублей) и составила 16327,7 рублей, в том числе:
-врачей муниципальных учреждений здравоохранения на 10% и составила 25392 рубля (2009 год — 23108 руб.);
-среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения на 2 % и составила 13706 рублей (2009 год -13441руб.).
-прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения на 7 % и составила 9885 рублей (2009 год — 9220 руб.).
Повышению уровня средней заработной платы способствовало увеличение объемных показателей доходов полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, средства, от оказания которых направляются на стимулирование работников.
Кроме этого немаловажное значение играет реализация приоритетных национальных проектов «Образование» и «Здравоохранение», которые позволяют повысить заработную плату участковым врачам, фельдшерам, учителям через получение доплат.
По состоянию на 01.01.2011 в Реестр сотрудников ФАП и отделения скорой медицинской помощи, в соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 26 мая 2009 г. N 115-П «О финансовом обеспечении денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения» по Питкярантскому муниципальному району включены 30 медицинских работников:
  • фельдшеры ФАП - 5 человек;
  • фельдшеры СМП - 24 человека;
  • акушерка ФАП - 1 человек.
Дополнительные выплаты получают 11 участковых врачей и 10 участковых медицинских сестер.
Вознаграждения за классное руководство в 2010 году получали 131 педагог.
Во исполнение рекомендаций Главы Республики Карелия с 1 июня 2011 года будет проведена индексация заработной платы на 6,5%. Для реализации данных мероприятий в бюджете ПМР уже предусмотрены необходимые средства.
В 2012-2013 годах планируется увеличение заработной платы в соответствии с принятием соответствующих решений органами местного самоуправления, с декларируемой государственной политикой в сфере здравоохранения и образования, а также с планируемым повышением профессионального уровня кадров и увеличением рабочего стажа.

 
II. Здравоохранение и здоровье населения
31. Удовлетворенность населения медицинской помощью.
Согласно инструкции по подготовке доклада информация по данному показателю основывается на социологическом опросе населения, проводимом субъектом Российской Федерации. На момент подготовки настоящего доклада данная информация отсутствовала.

 
32. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез.
Доля населения в возрасте 17 лет и старше, охваченного медицинскими осмотрами с целью раннего выявления туберкулеза в 2010 году составила 38.7%. Из 14 человек впервые выявленных больных туберкулезом 7 человек выявлено при профилактических осмотрах (50%). Процент выполнения плана флюорографического обследования взрослого населения составил 78,9.

 
33. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные заболевания.
Доля населения в возрасте 17 лет и старше осмотренного в порядке выявления онкологических заболеваний составила 16,5%. Данные показатели включены в мониторинг с 2010 года, а по онкологическим заболеваниям сведения в утвержденные статистические формы включены с 2010 года, что не исключает ошибки в учете. Утвержденных нормативных показателей и сравнительных данных нет.
Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» позволила значительно расширить диагностические возможности, выявлять заболевания на ранних стадиях, в том числе и через профилактические осмотры. Согласно плановым заданиям осмотрено 529 человек по диспансеризации работающего населения, 11 - детей сирот и детей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и 204 ребенка первого года жизни дважды прошли комплексный врачебный медицинский осмотр.
Будет продолжена работа по своевременному и полному охвату профилактическими осмотрами всех подлежащих возрастных групп населения, а также совершенствованию учета данной работы.

 
34. Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения.
Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения составляет 100%. Медицинское оборудование, инструментарий и расходный материал регулярно приобретается за счет собственных средств полученных от предпринимательской деятельности, средств полученных за родовые сертификаты. Частично решаются проблемы замены мебели благодаря гуманитарной помощи Финляндии.
Вместе с тем, ежегодный дефицит бюджета не позволяет осуществить оснащение медицинских учреждений современным медицинским оборудованием. Практически все учреждения нуждаются в оснащении современным лечебным и диагностическим оборудованием, приобретении мебели.

 
35. Общее число амбулаторных учреждений муниципального района.
Амбулаторно-поликлиническая врачебная помощь оказывается в 5 структурных подразделениях МУЗ «Питкярантская ЦРБ».

 
36. Число муниципальных медицинских учреждений применяющих стандарты оказания медицинской помощи.
На настоящий момент учреждение применяет стандарты оказания медицинской помощи частично в связи с отсутствием утвержденных стандартов по многим заболеваниям, отсутствием средств для приобретения современных дорогостоящих лекарственных препаратов, входящих в стандарт лечения, в связи с отсутствием современного диагностического оборудования предусмотренного в стандарте обследования больного. При реализации мероприятий в рамках модернизации здравоохранения планируется решение данного вопроса и введение стандартов с 2011 года.

 
37. Число муниципальных медицинских учреждений переведенных на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат.
С 1 января 2009 года все учреждения, подведомственные администрации Питкярантского муниципального района, в том числе и учреждения здравоохранения были переведены на новую систему оплаты труда.
В целях усовершенствования НСОТ в настоящее время ведется работа по корректировке утвержденных нормативно-правовых актов на основании рекомендаций Министерства труда и занятости РК, отраслевых министерств в части изменений в примерных положений, положений об оплате труда учреждений.
Для повышения эффективности введения НСОТ необходимо увеличение стимулирующей части ФОТ до 30 %, необходимом для обеспечения стимулирования работников муниципальных учреждений в соответствии с заслугами, квалификацией, интенсивностью и качеством их деятельности.

 
38. Число муниципальных медицинских учреждений переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования:
Произведен 100% перевод муниципального учреждения здравоохранения на одноканальное финансирование.

 
39.Число муниципальных медицинских учреждений муниципального района
Система здравоохранения представляет собой единый комплекс, это - «Питкярантская ЦРБ» и ее структурные подразделения: 1 участковая больница, 3 амбулатории, 4 фельдшерско-акушерских пункта и 5 корпусов в городе Питкяранта.

 
40. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет:
В отчётном 2010 году в Питкярантском муниципальном районе по данным ЗАГс умерло всего 331 человек и показатель смертности населения составил 15.1 человек на 1000 человек населения, достигнуто снижение уровня смертности по сравнению с 2009 годом.
Показатель младенческой смертности с 2007 года значительно ниже, чем по республике. В 2010 году случаев смерти детей в возрасте до 1 года в районе не зарегистрировано.
Число лиц умерших в возрасте до 65 лет составило 158 человек, что на 21 человек меньше чем в 2009 года. Смертность на дому в возрасте до 65 лет практически не изменилась 106-105 человек. На дому по причине острого инфаркта миокарда и инсульта умерло 5 человек в 2009 году и 7 человек в 2011 году.
В 2010 году в муниципальном учреждении здравоохранения в первые сутки в стационаре зафиксирован 1 случай смерти от инфаркта миокарда, в 2009 году зарегистрировано: 1 случай смерти от инфаркта и 1 случай от инсульта.
Внедрение в практику системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми острыми состояниями через совместную работу с первичным сосудистым центром в г. Сортавала позволило планировать снижение случаев смертности от ОИМ и ОНМК в районе. В 2010 году смертность от инсульта достоверно снизилась в 2 раза.
В 2010 году смертность от острой сосудистой патологии головного мозга несколько возросла (32%), но тем не менее ниже чем в 2008 году (52,4%).
Смертность на дому в контролируемом возрасте от инфаркта и инсульта регистрировалась реже чем в других муниципальных районах.

 
41.Число случаев смерти детей в возрасте до 18 лет:
В 2010 году на территории Питкярантского муниципального района случаев смерти детей до 18 лет на дому и в стационаре не было. Зарегистрировано 2 несчастных случая смерти детей до 18 лет.
42. Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 000 человек населения (на конец года)
Достаточная укомплектованность и высокий уровень квалификации медицинского персонала обеспечивают качественную медицинскую помощь населению.
По состоянию на 31.12.2010 число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения Питкярантского муниципального района в расчете на 10 000 человек населениясоставляет 198, в том числе врачей – 21, из них участковых врачей – 5, число среднего медицинского персонала – 93, из них участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей практики – 5.
Кадровая ситуация в 2010 году ухудшилась, о чем свидетельствует низкая укомплектованность врачебными кадрами, зубными врачами. Ситуация связана с увольнением специалистов в связи с выходом на пенсию, с переездом в другие районы Карелии, отсутствием приезда молодых специалистов, отсутствием привлекательности для решения вопросов укомплектования должностей: низкие заработные платы, отсутствие жилья. Проводятся организационные мероприятия с целью укомплектования свободных врачебных должностей. Не укомплектованы должности: врач анестезиолог-реаниматолог, врач нарколог, врач-инфекционист, врач хирург, участковый педиатр, стоматолог. С учетом высокого процента специалистов пенсионного возраста, работающих в ЦРБ, а также особенностей системы здравоохранения муниципального уровня предполагающей специалиста в единственном числе, ситуация в ближайшее время может усугубляться.
Обеспеченность врачами на 10 000 населения составляла в 2009 году 25.8, в 2010 году 21.
Обеспечение средним медицинским персоналом составляет 93 на 10000 жителей в 2010 году и 95 в 2009 году. Средние республиканские данные по муниципальным образованиям (109,3). На плановый период планируется сокращение численности работающих в рамках проводимой оптимизации по приведению численности работающих к нормативному значению.
Огромный вклад в закрепление специалистов первичного звена внесла реализация на территории района приоритетного национального проекта «Здоровье».
В целях привлечения в район молодых специалистов в муниципальной целевой Программе «Развитие объектов муниципальной собственности Питкярантского муниципального района на 2011- 2015 годы» запланировано приобретение жилья для молодых специалистов муниципальных учреждений.

 
43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в 2010 году снизилась с 10,8 дней до 10,6 дня. Данный показатель зависит от степени тяжести госпитализированных больных.
С тенденцией по уменьшению коечного фонда в районе естественно этот показатель будет возрастать, так как возможность стационарного лечения останется для более тяжелых больных, требующих длительного лечения. Сокращение круглосуточных коек терапевтического профиля в участковых больницах с 2010 года, где показатель средней длительности лечения в связи с частыми переводами больных в ЦРБ был стабильно коротким и следовательно, снижал показатель в целом по району, также повлечет за собой увеличение средних сроков лечения в последующие годы.

 
44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения.
Среднегодовая занятость койки несколько снизилась в сравнении с 2009 годом (346 дней) и составила 345 дней.
Планируемые значения занятости круглосуточной койки в 2010 году достичь не удалось. Показатель превысил планируемое значение (при плане 330 дней в году), что отражается на соблюдении требований инфекционной безопасности и лечебно-охранительного режима.
Планируется провести организационные мероприятия по контролю за данным показателем и привести его к нормативному значению. С этой целью продолжится работа по рациональному использованию коечного фонда. К данным мероприятиям относится отбор пациентов на плановую госпитализацию, с целью исключения необоснованных госпитализаций, более активное использование стационар замещающих технологий: дневной стационар при поликлинике и стационар на дому.

 
45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 000 человек населения.
Число круглосуточных коек на 10000 человек населения уменьшилось с 79,8 в 2009 году до 75,7 в 2010 году. В дальнейшем планируется сокращение коечного фонда до федерального норматива в соответствии с уровнем заболеваемости, в соответствии с реформированием системы здравоохранения РК (созданием первичных сосудистых центров).
На 2011 год число круглосуточных профильных коек 126 и 10 коек сестринского ухода на базе участковой больницы п. Салми. Таким образом показатель на начало 2011 года уже составил 62 на 10 000 населения района.

 
46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
Стоимость содержания одной койки в сутки в 2010 году снизилась с 335 рублей до 234.5 рубля, что отражает недостаточное бюджетное финансирование системы здравоохранения района, отсутствие роста тарифов по оказанию медицинской помощи в системе ОМС при постоянном росте стоимости лекарственных препаратов и расходного материала, продуктов питания и коммунальных услуг. Все вышеизложенное диктует необходимость планировать данный показатель в увеличенном значении.
К 2012 году планируется увеличение стоимости содержания одной койки в день до 350 рублей.

 
47. Фактическая стоимость вызова скорой помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
В 2010 году стоимость одного вызов скорой помощи возросла с 95 до 150,3 рубля. Стоимость бензина, состояние автотранспорта, требующего постоянного ремонта, закупка подорожавших автозапчастей отразились в данном показателе. Совместная работа с первичным сосудистым центром в Сортавала привела к удорожанию средней стоимости вызова в связи с транспортировкой больных на дальнее расстояние и стандартом оказания медицинской помощи тяжелым пациентам с острой сосудистой патологией. Для успешного выполнения возложенных на скорую помощь функций стоимость вызова скорой помощи возрастет.

 
48.Объём медицинской помощи, предоставляемого муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя:
Стационарная помощь:
Количество койко-дней в расчете на одного жителя по муниципальному учреждению здравоохранения в 2010 году планомерно снижена с 2.455 койко-дней до 2,3 дня, что связано с уменьшением коечной мощности стационара, но не достигла нормативных значений. Планируется уменьшение данного показателя и приведение его в соответствие с установленным значением 1,8 койко-дня на 1 жителя.
Амбулаторная помощь:
Количество врачебных посещений по поликлинике, приходящихся на одного жителя, снизилось с 8.351 в 2009 году до 7,0 в 2010 году. Сокращение количества посещений связано с отсутствием врачебных приемов в поликлинике в виду не укомплектованности отдельных должностей, отвлечением врачей на курсы переподготовки, не достаточным выполнением функции врачебной должности. Планируется продолжить работу по упорядочению приемов по платным медицинским осмотрам, выведение за рамки амбулаторного приема консультаций специалистами больных стационара, усилению контроля по выполнению врачебной функции, внедрению мер по материальному стимулированию выполнения нагрузки врача на приеме, что позволит стабилизировать показатель удовлетворенности населения в амбулаторно-поликлинической помощи и повысить его значение до установленного значения 7,6 посещений.
Дневные стационары всех типов:
Количество койко-дней дневных стационаров в расчете на одного жителя в 2010 году несколько снизился с 0,66 койко-дня до 0,538 койко-дней на 1 жителя, главным образом за счет кадровой ситуации в поликлинике ЦРБ. На 2011 год койки дневного пребывания в стационаре перепрофилированы в койки дневного стационара при поликлинике, что потребует изменения формы работы данного отделения. Существенного увеличения данного показателя в соответствии с потребностью населения не планируется.
Скорая медицинская помощь:
В 2010 году зафиксировано 0,435 вызова на одного жителя (в 2009 году – 0,520), снижение составило 0,09. Учитывая высокую заболеваемость населения, отсутствие службы неотложной помощи при амбулаторно-поликлинических учреждениях в районе, ожидается, что данный показатель снизится незначительно.
По итогам деятельности системы здравоохранения в 2010 году все планируемые объемные показатели удовлетворения населения района медицинской помощью достигнуты по стационарной медицинской помощи, скорой медицинской помощи превышены. При планируемом снижении объемов стационарной круглосуточной помощи, планируется развитие стационар замещающих технологий, обеспечение амбулаторных видов при укомплектовании врачебных должностей и уменьшение объемов скорой помощи, приведение ее к утвержденным нормативам за счет упорядочения оказания неотложной помощи амбулаторными службами. Показатели на 2012 год отражают необходимость эффективного и рационального использования средств системы здравоохранения района.

 
49. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения.
В связи с ростом зарплаты и стоимости расходных средств увеличивается и стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи. Однако, в связи с ограниченными возможностями муниципального бюджета, стоимость по каждому виду медицинской помощи фактически ниже плана. За 2010 год стоимость единицы объема медицинской помощи по видам, составила: стационарная медицинская помощь – 1045,6 рублей, амбулаторная помощь – 233,1 рублей, дневные стационары всех типов – 494,6 рублей, скорая медицинская помощь – 1192,7 рублей.

 
50. Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
Здание территориально-обособленного структурного подразделения МУЗ «Питкярантская ЦРБ» - ФАП Хийденсельга находится в аварийном состоянии. Работы по капитальному ремонта ФАПа включены в программу модернизации здравоохранения района на 2011 год.

 
51. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение.
В 2010 году общий объем расходов Питкярантского муниципального образования на здравоохранение снизился со 135 006 тыс. рублей до 126 082 тыс рублей. Планируется уменьшение обьемов расходов на 2012-2013 г.г. в связи с реализацией 83-ФЗ и изменением типа учреждения здравоохранения на бюджетное, в связи с чем доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности не будут учитываться в бюджете.

 
52.Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
В 2010 году объем расходов по данному показателю снизился с 1373 до 1134 тысяч рублей. Планируется уменьшение обьемов расходов на 2012-2013 г.г. в связи с реализацией 83-ФЗ и изменением типа учреждения здравоохранения на бюджетное, в связи с чем доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности не будут учитываться в бюджете.

 
53.Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов.
В 2010 году объем расходов по данному показателю снизился со 114 204 до 108 897 тысяч рублей. Планируется уменьшение обьемов расходов на 2012-2013 г.г. в связи с реализацией 83-ФЗ и изменением типа учреждения здравоохранения на бюджетное, в связи с чем доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности не будут учитываться в бюджете.

 
54. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начисления на оплату труда.
В 2010 году объем расходов по данному показателю снизился со 101 434 до 98 409 тысяч рублей. Планируется уменьшение обьемов расходов на 2012-2013 г.г. в связи с реализацией 83-ФЗ и изменением типа учреждения здравоохранения на бюджетное, в связи с чем доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности не будут учитываться в бюджете.

 
III. Дошкольное образование
55. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей.
Согласно инструкции по подготовке доклада информация по данному показателю основывается на социологическом опросе населения, проводимом субъектом Российской Федерации. На момент подготовки настоящего доклада данная информация отсутствовала.

 
56. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
Численность детей в возрасте 3 – 7 лет получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях по статистическим данным составила 726 человек.
Планируется увеличение охвата детей, получающих услугу по дошкольному образованию за счет реконструкции здания бывшего детского дома под детский сад в городе в рамках республиканской программы «Дети Карелии».

 
57. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях, из них численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района).
Негосударственные (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждений, имеющие частную или иную, не относящуюся к государственной или муниципальной форму собственности в Питкярантском муниципальном районе нет.

 
58. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании.
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет по статистическим данным уменьшилась на 1% и составила 960 человек, что обусловлено демографическими процессами.

 
59. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет.
Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения составила в 2010 году 16%. Планируется сокращение данного значения за счет открытия дополнительных мест.

 
60. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2010 году составил 0,57, что по данным муниципальной статистики на 5% меньше предыдущего периода. Прогнозируемый коэффициент на 2011-2013 будет составлять не более 0,6. В целях увеличения данного показателя на уровне РФ необходимо предусмотреть возможность установления фиксированной месячной родительской платы, не зависимой от количества посещенных дней.

 
61. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
На территории Питкярантского муниципального района функционирует 10 муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
На плановый период, в 2011 году планируется реорганизация 1 дошкольного учреждения путем присоединения к другому. В 2012-2013 годы планируется реорганизация дошкольных учрежденй, расположенных в селе, путем их присоединения к школам. Данные мероприятия позволят значительно улучшить процесс преемственности сада и школы.

 
62. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, имеющие заключения об аварийном состоянии зданий отсутствуют, но в одном учреждении существует потребность в проведении капитального ремонта.

 
63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников в 2010 году составили 19,5. По данным муниципальной статистики показатель несколько ниже предыдущего года, что обусловлено выходом педагогов на пенсию. В дальнейшем планируется увеличение значения данного показателя.

 
64. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование.
Общий объем расходов бюджета на дошкольное образование за отчетный период составил 44 688 тыс. руб., что на 2,5% выше по сравнению с 2009 годом. На плановый период ожидается снижение объемов расходов в связи с планируемыми мероприятиями по оптимизации сети дошкольных учреждений.

 
65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Расходы на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году снизились на 51% и составили 108 тысяч рублей. Данное уменьшение обусловлено сокращением собственных доходов и дефицитом бюджета ПМР.

 
66. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
Расходы на оплату труда увеличились на 1% и составили 29046 тысяч рублей. Планируется рост расходов в связи с повышением оплаты труда на 6,5 % в 2001 году.

 
IV. Общее и дополнительное образование
67. Удовлетворенность населения качеством общего образования детей.
68. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей.
Согласно инструкции по подготовке доклада информация по данным показателям основывается на социологическом опросе населения, проводимом субъектом Российской Федерации. На момент подготовки настоящего доклада данная информация отсутствовала.

 
69. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам.
Долялиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений текущего года, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам составило 100% (2009 год -98,8). Планируется сохранение данной положительной тенденции.

 
70. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку.
71. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку.
Численность выпускников, участвовавших и сдавших единый государственный экзамен по русскому языку составило 99, то есть 100%. Планируется сохранение положительной динамики.

 
72. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике.
73. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике.
Численность выпускников, участвовавших и сдавших единый государственный экзамен по математике составило 99, то есть 100%. Планируется сохранение положительной динамики.

 
74. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании.
Выпускники, не получившие аттестат о среднем (полном) образовании отсутствуют.

 
75. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Питкярантского муниципального района составила 99.

 
76. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений.
Доля учителей, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет составила 7,5 %, что на 1,7 % больше, чем в 2009 году. Запланировано увеличение данного показателя.
В целях привлечения в район молодых специалистов в муниципальной целевой Программе «Развитие объектов муниципальной собственности Питкярантского муниципального района на 2011- 2015 годы» запланировано приобретение жилья для молодых специалистов муниципальных учреждений.

 
77. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности.
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности составляет 2. Изменение по их численности на 3-х летний период не планируется.

 
78. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности.
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности составляет 7. Планируется уменьшение количества учреждений за счет укрупнения сельских школ путем их присоединения к базовым.

 
79. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
Количество зданий, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта 4.
Зданий имеющих заключения об аварийном состоянии нет. Действующее значение показателя связано с необходимостью капитального ремонта. На плановый период 2011 год планируется закрытие одного здания, 2012-2013 ремонт остальных зданий.

 
80. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая).
Среднегодовая численность лиц, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности составила 1230, что на 4% больше предыдущего периода. На плановый период 2012-2013 годов в связи с демографической ситуацией планируется снижение численности обучающихся.

 
81. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая).
Среднегодовая численность лиц, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности составила 849, что на 3% меньше предыдущего периода. На плановый период 2012-2013 годов в связи с демографической ситуацией планируется снижение численности обучающихся.

 
82. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Доля детей первой и второй групп здоровья увеличилась на 4,5% и составила 87% в общей численности обучающихся.

 
83. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая).
84. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).
Среднегодовая численность работников общеобразовательных учреждений за 2010 год составила 256 на селе, что на 8% ниже 2009 года и 160 в городе, что на 7 % меньше 2009 года.
На плановый период 2011-2013 годов ожидается снижение численности работников (учителей и прочего персонала) в связи с сокращением численности обучающихся и проводимой оптимизацией по приведению численности работников к нормативной численности.

 
85. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая).
86. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).
Численность учителей общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности в отчетном периоде составило 87, что на 11 % меньше 2009 года. В сельской 116, что на 2% меньше 2009 года.
На плановый период 2011-2013 годов ожидается снижение численности работников (учителей и прочего персонала) в связи с сокращением численности обучающихся и проводимой оптимизацией по приведению численности работников к нормативной численности.

 
87. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая).
88. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).
Численность прочего персонала в городских учреждениях составила 73, что на 1% меньше уровня 2009 года и в сельской местности 140, что на 13% меньше 2009 года.
Планируется снижение численности работников (учителей и прочего персонала) в связи с сокращением численности обучающихся и проводимой оптимизацией по приведению численности работников к нормативной численности.

 
89. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое).
90. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое).
Среднегодовое количество классов за 2010 год составило 131, в том числе 52 в городской местности и 79 в сельской. В сравнении с 2009 году уменьшение классов составило 2% в учреждениях, находящихся в сельской местности.
На плановый период 2011-2013 годов ожидается снижение числа классов. Снижение произойдет в связи с укрупнением (объединением) сельских учреждений.

 
91. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе).
Средняя стоимость содержания одного класса в районе за 2010 год составила 120845 рублей, что на 1% выше 2009 года ( 120152).
На плановый период 2011-2013 годов ожидается увеличение стоимости содержания одного класса в связи с ростом цен на коммунальные услуги, увеличение уровня заработной платы.

 
92. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование.
Общий объем расходов бюджета на общее образование в 2010 году составил 122273 тыс. рублей. Уменьшение показателя в сравнении с 2009 годом, связано с уменьшением собственных доходов и дефицитом бюджета.
На плановый период 2011-2013 годов планируется уменьшение объемов расходов бюджета на общее образование в связи с планируемой оптимизацией сети общеобразовательных учреждений.

 
93. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Расходы на общее образование в части инвестиций на увеличении стоимости основных средств составили 4052 тысяч рублей. Уменьшение показателя в сравнении с 2009 годом, связано с уменьшением собственных доходов и дефицитом бюджета.

 
94. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов.
Расходы на общее образование в части текущих расходов составили 119 961 тысяч рублей. Уменьшение показателя в сравнении с 2009 годом, связано с уменьшением собственных доходов и дефицитом бюджета.

 
95. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
Расходы на оплату труда составили 92643 тысяч рублей. Уменьшение показателя в сравнении с 2009 годом, связано с проводимой оптимизаций в части приведения персонала к нормативной численности. Планируется рост в связи с повышением заработной платы на 6,5 % с 1.06.2011 и единого социального налога.

 
96. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование.
В 2010 году все общеобразовательные учреждения района перешли на подушевое финансирование. В плановый период запланировано уменьшение значения в связи с уменьшением количества учреждений.
97Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.
С 1 января 2009 года все учреждения, подведомственные администрации Питкярантского муниципального района, в том числе и учреждения здравоохранения были переведены на новую систему оплаты труда.
В целях усовершенствования НСОТ в настоящее время ведется работа по корректировке утвержденных нормативно-правовых актов на основании рекомендаций Министерства труда и занятости РК, отраслевых министерств в части изменений в примерных положений, положений об оплате труда учреждений.
Для повышения эффективности введения НСОТ необходимо увеличение стимулирующей части ФОТ до 30 %, необходимом для обеспечения стимулирования работников муниципальных учреждений в соответствии с заслугами, квалификацией, интенсивностью и качеством их деятельности.

 
98. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности.
Численность детей, получающих услуги по дополнительному образованию составило 2016 человек. Уменьшение данного показателя связано с уменьшением количества детей данной категории.

 
99. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе (муниципальном районе).
Численность детей в возрасте 5 - 18 лет по статистическим данным составило 3259, что на 1% меньше предыдущего года (3274).

 
100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование.
Общий объем расходов бюджета на дополнительное образование в 2010 году составил 18630 тысяч рублей, что несколько ниже уровня предыдущего года (18724 тыс.руб). На плановый период 2012-2013 годов ожидается снижение объемов расходов бюджета на дополнительное образование. Это будет вызвано введением в общеобразовательных учреждениях новых ФГОС, что приведет к оттоку детей из учреждений дополнительного образования.
101. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Общий объем расходов бюджета на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составило 85 тысяч рублей, что на 60% больше уровня прошлого года (53 тыс. руб).

 
102. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
Общий объем расходов бюджета на дополнительное образование в части оплаты труда составил 16400 тысяч рублей, что на 1 % больше 2009 года (16252 тыс. руб).

 
V. Физическая культура и спорт
103. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
В районе 4625 человек регулярно занимаются физической культурой и 12 видами спорта, чему способствует развитие новых видов спорта, таких как самбо, дзюдо, армейский рукопашный бой, что на 36 % выше уровня 2009 года.
Ежегодно увеличивается численность населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых МУ «Цент культуры, спорта и туризма».
В 2010 году организованно более 50 спортивно-массовых мероприятий. Популяризации среди населения массового спорта способствуют ежегодно проводимые «Лыжня России», «Кросс наций», акция по фитнес-аэробике «Я выбираю спорт — спорт против наркотиков!», «Оранжевый мяч».
Сборные команды Питкярантского муниципального района принимали участие во всех комплексных мероприятиях проводимых для муниципальных образований Республики Карелия. По результатам участия в «Онежских стартах» район занял 5 место. Хоккейный клуб «Штурм» в Первенстве Республики Карелия по хоккею в 2010 году занял 1 место. Молодёжная мужская команда по баскетболу на Первенстве Республики Карелия заняла 3 место. В Первенстве Республики Карелия по картингу команда «Салми-тур» в 2010 году стала чемпионом. Команда «Искорка» в Открытом Чемпионате и Первенстве г. Санкт-Петербурга заняла 3 место по фитнес-аэробике в номинации «Степ-аэробика».Ветераны лыжного спорта успешно выступают на соревнованиях различного уровня и показывают хорошие результаты. Захарова Татьяна стала чемпионкой на Народном лыжном празднике «Онежские старты», на Первенстве РК по лыжным гонкам среди ветеранов, на республиканском кроссе памяти А.Ф. Кивекяса. В Чемпионате и Первенстве РК по зимней ловле рыбы Игорь Парфёнов занял 1 место.
До конца 2012 года планируется увеличить количество населения, систематически занимающегося спортом и физической культурой. Будет продолжена эффективная реализация мероприятий в рамках программы социально-экономического развития. Конечными результатами ее исполнения должны стать:
-обеспечение взаимодействия с общественными организациями физкультурно-спортивной направленности;
- организация работы по созданию коллективов физической;
-оказание содействия по обеспечению физкультурными кадрами клубам по месту жительства;
  • продолжение возрождения спартакиадного движения в районе.

 
104. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями,
плавательными бассейнами.
Муниципалитетом уделяется внимание состоянию спортивных сооружений во дворах, приобретается детские спортивные городки.
На территории Питкярантского муниципального района находятся 45 спортивных сооружений, что составляет 55,90% на 1000 жителей.
Обеспеченность спортивными залами — 46,3%, плоскостными спортивными сооружениями-112,4%. Бассейнов в районе нет.
В настоящее время администрация Ляскельского сельского поселения проводится строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием в п. Ляскеля.
В плановый период 2012-2013 г.г. планируется строительство спортивного комплекса г. Питкяранта.
В настоящее время принято решение о начале разработки ПСД по реконструкции стадиона в г. Питкяранта. В бюджете администрации Питкярантского муниципального района и администрации Питкярантского городского поселения на 2011 год предусмотрено 1,5 млн рублей на проектирование данного объекта.
Ведется работа по получению положительного заключения государственной экспертизы, наличие права пользования земельным участком под спортивное сооружение.
В Питкярантском муниципальном районе созданы условия для организации спортивно-оздоровительной работы. Функционирует «Тропа здоровья», на которой проходят спортивные школьные мероприятия, турслёты.
На городском стадионе для массового катания на коньках заливается каток, для учебно-тренировочного процесса хоккеистов заливается хоккейная площадка, в п. Салми заливается хоккейная площадка.
В г. Питкяранта имеется одна дворовая спортивная площадка на ул. Рудакова.
105. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт составил 333 тысяч рублей, что на 14% больше 2009 года.

 
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
106. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя – всего, в том числе введенная в действие за год
107. Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения – всего, в том числе введенных в действие за год.
108. Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: общая площадь жилых помещений, число жилых квартир.
В рамках переданных государственных полномочий по реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» администрацией Питкярантского муниципального района была разработана муниципальная Программа «Жилище» ПМР на 2007-2010 годы и утверждена решением Совета Питкярантского муниципального района от 26 апреля 2007 года № 51.
Жилищное строительство в районе осуществляется в основном за счет индивидуальных застройщиков. Плановые показатели по вводу жилья на 2010 год выполнены только на 43,6 %. Всего сдано в эксплуатацию 18 жилых домов общей площадью 1265 кв. м. при плане 2900 кв.м. (в 2009 году при плане 1700 м2 было построено 32 квартиры (31 жилой дом) жилой площадью 2905,5 м2).
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя составляет 28,4м2, в том числе введенная в действие за год – 0,1м2, .
Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения 571,1,4 (в 2009 году -515,4), в том числе введенных в действие за год – 0,9 (в 2009 году- 1,4). Рост данного показателя при снижении ввода ИЖС связан с тем, что уменьшилось количество населения, проживающего в районе.
В 2011 году Ляскельское сельское поселение участвуя в региональной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда планирует ввести в эксплуатацию четыре 4-квартирных жилых дома: 2- в д.Хийденсельга, 2 -в п.Ляскеля общей площадью 695,6 м.кв сметной стоимостью 20,868 млн. рублей.

 
109. Год утверждения или внесения последних изменений:
в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района)
в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района)
в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры.
В 2009 году разработанный ФГУП ФКЦ «Земля» проект Схемы территориального планирования Питкярантского муниципального района был согласован с органами местного самоуправления муниципальных районов и поселений, имеющих общую границу с Питкярантским муниципальным районом, и на уровне Правительства Республики Карелия (положительное заключение от 10.09.2009г.).
В 2010 году проведена процедура согласования схемы на уровне Российской Федерации и получено положительное сводное заключение от 03.09.2010г.
В ноябре 2010 года Схема территориального планирования Питкярантского муниципального района в установленном законом порядке утверждена Советом Питкярантского муниципального района.
Правила землепользования и застройки планируется утвердить в 2012 году.

 
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
110. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами.
Согласно инструкции по подготовке доклада информация по данному показателю основывается на социологическом опросе населения, проводимом субъектом Российской Федерации. На момент подготовки настоящего доклада данная информация отсутствовала.

 
111. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом
управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием
управление управляющей организацией частной формы собственности
управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов.
В Питкярантском муниципальном районе услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйстваоказывают 21 предприятие, в том числе частной формы собственности - 15 (в 2009г.-9), из них управление многоквартирными домами осуществляют 4 предприятия.
Количество муниципального фонда по сравнению с 2009 годом уменьшается, следовательно, увеличивается количество многоквартирных домов, в которых собственники должны определиться со способом управления.
В 2010 году повысилась активность населения в вопросе выбора управляющей компании. Особенно активно эта работа идет в городе. Жители домов проводят общедомовые собрания, а также отстаивают в судах свои права по вопросу перехода от одной управляющей компании в другую.
Из 1147 многоквартирных домов жители 937 домов (в 2009г. 854дома) должны были выбрать способы управления. В 2010году:
1.Непосредственное управление выбрали собственники 279домов, наблюдается рост данного показателя с 26,11% в 2009году до 20,03% в 2010году.
2.Образовано три ТСЖ, обслуживающих 100 домов. Организация ТСЖ связана с участием ПГП, ССП, ЛСП в программах по капремонту МКД за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, где одним из условий было создание ТСЖ. Доля МКД, вошедших в ТСЖ, увеличилась с 8,43% до 10,67%.
3. Жители 279 многоквартирных домов Ляскельского, Импилахтинского и Харлуского поселений (20,06%) выбрали управление муниципальными управляющими организациями. Данный показатель снизился незначительно, так как в этих поселениях у собственников МКД отсутствует возможность выбора между муниципальным предприятием и управляющими организациями частной формы собственности ввиду отсутствия последних.
4. В связи с тем, что на территории района увеличилось количество организаций частной формы собственности, занимающихся управлением жилищного фонда (в ЛСП образовалось ООО «Викинг») показатель доли МКД, собственники которых выбрали управление своими домами управляющей организацией частной формы собственности увеличилось с 7,96% до 9,71%.
Не определились со способом управления 286 домов, поэтому поселениями были проведены конкурсные процедуры по выбору управляющих компаний, вследствие которых были выбраны 3 управляющих компании : 2 в Питкярантском городском поселении и 1 в Салминском сельском поселении.
Активность жителей в вопросе выбора способа управления МКД связана также и с тем, что идет реализация региональной и муниципальных программ по ремонту многоквартирных жилых домов (МКД). На реализацию данной программы в 2010году направлено 36,613 млн.руб., в том числе из Фонда содействия реформированию ЖКХ -33,611млн. руб., бюджета РК– 1,297 млн.руб., местного бюджета (консолидированного) – 1,705 млн. рублей.
Питкярантское городское поселение произведет ремонтных работ на 34,99 млн. руб., будет отремонтировано 88135,8 м.кв жилья. Салминское сельское поселение отремонтировало 4 жилых дома на 1,461 млн. рублей, Ляскельское сельское поселение на 6,25 млн. рублей отремонтирует 3455,9 м.кв жилья.

 
112. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Питкярантского муниципального района составляет 57,14 % (в 2009г.- 33.33%). Количество данных предприятий по сравнению с 2009 годом увеличилось с 3 до 8.

 
113. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов.
Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов составляет 100 %.

 
114. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района: электрическая энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, природный газ.
В последнее время население проявляет активность по установке как индивидуальных приборов учета ресурсов (газ, вода), так и общедомовых.
Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 года № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» всеми поселениями и администрацией Питкярантского муниципального района в 2010году были разработаны программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности, в которых предусмотрена установка приборов учета энергоресуров. В 2010 году в бюджетных учреждениях установлено 13 узлов учета холодной воды, 13 узлов учета тепловой энергии, 12 эл/счетчиков.
Оснащенность бюджетных учреждений приборами учета тепла составляет -56 %, водосчетчиками -73,3 %, электросчетчиками – 100%.
Оснащенность многоквартирных жилых домов приборами учета составляет: тепло – 22,2%, вода– 58,8%, электроэнергия – 86,4%.
Доля объема отпуска коммунального ресурса, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета, в отчетном году составила:
- электрическая энергия 99,96% ( в 2009г.- 92,2%),
- тепловая энергия -15,11% ( в 2009 году – 11,07%),
- горячая вода – 59,04% (в 2009 году – 57,01%),
  • холодная вода -85,78% (в 2009году-73,79%).

 
115. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги упал до 85,1 % (в 2009г. – 93%). В основном это связано со сменой управляющих компаний в городе, их взаимоотношениями друг с другом, с выставление двойных счетов за оплату ЖКУ.

 
116. Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года): жилищного фонда, котельных.
Процент подписанных паспортов готовности в 2010 году составил 100%. Все поселения Питкярантского района с 1 января 2008 года самостоятельно исполняют полномочия по вопросам ЖКХ. Не смотря на это, при поддержке администрации района во всех поселениях подготовка систем жизнеобеспечения к очередному отопительному сезону и сам отопительный сезон прошли организовано и без срывов.

 
117. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: по водоснабжению, по водоотведению.
Тарифы для промышленных потребителей и населения, как по водоснабжению, так и водоотведению в районе установлены единые.
До 2012 года отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения останется на уровне 2009 года – 100%.

 
118. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства.
Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства составляет 36%, что на 14 % ниже значения предыдущего периода. Это довольно высокий показатель и связан с тем, что в тарифах на тепло изначально были заложены цены на топливо, электроэнергию, материалы ниже фактических. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги Госкомитетом РК по энергетике и регулированию тарифов для предприятий ЖКХ был установлен в пределах от 3,6%до 15%, при этом рост тарифов на электроэнергию составил до 50%, цены на топливо составил более от 15 до 26%. Увеличился единый социальный налог с 14,2 до 34,2%. В связи с установкой узлов учета воды и тепловой энергии на зданиях и учреждениях уменьшилась в целом реализация энергоресурсов. Разница между расчетными величинами объемов потребления, заложенными в тарифах и фактическими показателями по приборам учета также сказалась на убыточности предприятий ЖКХ.

 
119. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.
В 2010 году осуществлялись мероприятия по формированию и постановке на государственный кадастровый учет в отношении 47 земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, включенные в целевые программы по капитальному ремонту. Основной проблемой осуществления работ по формированию и осуществлению государственного кадастрового учета в отношении земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, является отсутствие необходимых финансовых средств в местных бюджетах на исполнение данного полномочия.

 
120. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными.
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными по статистическим данным составляет 0,5 процентов. Планируется снижение данного значения за счет участия в программе по переселению из аварийного жилья.

 
121. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства - всего, в том числе:
объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги.
Общий объем расходов бюджета на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в 2010 году составил 64827 тысяч рублей. Рост в сравнении с 2009 годом связан с участием городского и сельских поселений в Программах «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов», «Переселение из аварийного жилфонда в 2010г.», а также приобретением коммунальной техники за счет субсидий из бюджета РК.
В том числе на увеличение стоимости основных средств 18452 тысяч рублей — рост 78%, расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги 750 тысяч рублей.

 
VIII. Организация муниципального управления
122. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью.
Согласно инструкции по подготовке доклада информация по данному показателю основывается на социологическом опросе населения, проводимом субъектом Российской Федерации. На момент подготовки настоящего доклада данная информация отсутствовала.

 
123. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе).
Показатель доли муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений остался без изменений, поскольку в 2010 году ликвидация существующих муниципальных учреждений не проводилась и новые автономные учреждения не создавались.

 
124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составила 52,2 %. Увеличение показателя на плановый период связано с уменьшением субсидий, предоставляемых муниципальному району.

 
125. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.
В 2010 году доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления Питкярантского муниципального района составил 141%, что на 32% ниже уровня 2009 года (207%), в связи с назначением директором одного из основного культурно-досугового учреждения человека, не имеющего специального образования. В результате его недальновидной кадровой политики, из ДК уволился ряд специалистов культуры, что, естественно, сказалось на количестве, а главное на качестве культурно-досуговых мероприятий. Концерты приезжих профессиональных артистов не увеличили приток публики из-за низкой платежеспособности населения
Проанализировав неэффективную деятельность руководства городского ДК учредителем была произведена смена руководства.
В 2011 году данный показатель планируется увеличить, но нужно учитывать, что согласно последней переписи населения 2010 года население района уменьшилось и составляет сейчас около 20 тыс. человек. Кроме того, из - за дефицитов бюджетов сельских поселений администрациям поселений приходится идти на непопулярные меры:
- с 1 января 2011 года закрыты клубы в деревне Мийнала и Мансила Салминского сельского поселения (в состав которых входят и библиотеки) и сокращено 6 человек;
- 15 марта 2011 года был завершен отопительной сезон для котельной клуба п. Харлу из - за отсутствия финансовых средств на дрова. Специалисты работают в библиотеке и школе.
- В марте 2011 года здание ДК п. Рауталахти было отключено от электроснабжения за долги по электроэнергии
- органами Госпожнадзора периодически приостанавливается деятельность домов культуры из - за невыполнения предписаний.
В д. Хийденсельга сгорело здание деревянного клуба и специалист проводит мероприятия на базе других учреждений.
С целью увеличения количества жителей района, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводится информирование населения о деятельности учреждений культуры, об услугах и формах организации досуга населения, проведении фестивалей, смотров, конкурсов и т.д. Кроме того, внедряются новые формы и методы культурного обслуживания, издаются цветные проспекты, создаются Интернет-сайты.
Формированию и реализации культурной политики способствует программа социально-экономического развития. Основными целями программы являются:
1.Сохранение культурного наследия муниципального образования.
2.Модернизация технического и технологического оснащения учреждений культуры.
3. Создание наиболее благоприятных условий для реализации творческого потенциала, инициатив и запросов населения города в сфере культуры.
4.Содействие развитию профессионального творчества и разнообразных форм культурной самодеятельности населения и его досуга - как традиционных, так и новаторских.
5. Сохранение и комплектование библиотечных фондов.
6. Развитие эстетического и художественного образования детей.
В 2010 году продолжилась реализация среднесрочная комплексная программа «Молодежная политика».

 
126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: парками культуры и отдыха, библиотеками, клубами и учреждениями клубного типа.
Парков культуры и отдыха в районе нет. Обеспеченность библиотеками в районе 100%.
В 2010 году на территории района действовало 11 культурно-досуговых учреждений, в сельских поселениях в их состав входят библиотеки. В городском поселении осуществляют свою деятельность межпоселенческая и городская библиотеки.
Обеспеченность культурно-досуговых учреждениями составляет 84 %, что на 15% ниже значения прошлого года. Снижение данного показателя обусловлено уничтожением пожаром клуба д. Хийденселька.
В связи с дефицитом бюджета Салминского сельского поселения с января 2011 года прекратили деятельность клубы д. Мийнала и д. Мансила из-за чего показатели на плановый период снижаются

 
127. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания).
Согласно инструкции по подготовке доклада информация по данному показателю основывается на социологическом опросе населения, проводимом субъектом Российской Федерации. На момент подготовки настоящего доклада данная информация отсутствовала.

 
128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в 2010 году составил 21390 тысяч рублей, что на 1% больше 2009 года. Снижение планируемого на 2011-2013 г.г. значения обусловлено проводимыми мерами по оптимизации расходов, ликвидацией муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека».

 
129. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Общий объем расходов бюджета в 2010 году на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составил 381 тысяч рублей. Уменьшение показателя в сравнении с 2009 годом (487 тысяч рублей) связано с уменьшением доходной части бюджетов поселений и района. Снижение планируемого значения обусловлено проводимыми мерами по оптимизации расходов.
130. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
Общий объем расходов бюджета на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составило 15501 тысяч рублей, что несколько ниже уровня 2009 года. Снижение значения показателя связано с проводимой оптимизацией.
131. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости).
Незначительный размер доли основных фондов предприятий – банкротов в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы обусловлен тем, что основные фонды муниципальных предприятий – банкротов состоят только из имущества, составляющего их уставный капитал. Учитывая, что в 2010 году была завершена процедура ликвидации по банкротству 2 предприятий - Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Ладога» и Муниципального унитарного предприятия «Ляскеля», а введена процедура банкротства в отношении 1 предприятия - Муниципального унитарного предприятия «Феникс», доля основных фондов оставшихся муниципальных предприятий банкротов уменьшилась на 0,03% к уровню 2009 года.

 
132. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений.
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда составила 19,7%, что на 5,7% ниже уровня 2009 года. Данный показатель представлен кредиторской задолженностью прошлых лет по суммам пени по внебюджетные фонды.

 
133. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы.
В рамках реализации Региональной программы поддержки занятости населения в 2010 году было трудоустроено 106 чел. на временные общественные работы или 42,8% от общего количества граждан, обратившихся за содействием в ГУ «Центр занятости населения Питкярантского района» (для сравнения по РК – 36,5%). В 2009 году данный показатель составил по ПМР – 50% (по РК- 46,7%). Изменение доли трудоустроенных граждан в 2010 году связано с уменьшением финансирования направления «организация общественных работ» в рамках реализации Региональной программы поддержки занятости населения.
В соответствии с Постановлением Правительства РК от 04.10.2010 г. №198-П «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Республики Карелия» утверждены государственные задания на 2011 год и плановый период 2012-2013 годы».
 
134. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет).
Бюджет Питкярантского муниципального района утверждается на каждый год.

 
135. Среднегодовая численность постоянного населения.
136. Численность населения на начало года.
137. Численность населения на конец года.
Демографическая ситуация, сложившаяся в Питкярантском муниципальном районе, как в общем и в Республике Карелия в последнее десятилетие, характеризуется неблагоприятным развитием процессов воспроизводства населения. Для сравнения: по данным Всесоюзной переписи населения в 1989 году население района составляло 27,7 тыс. человек, в 2003 году - 23,6 тыс. человек постоянного населения. По данным Карелиястат численность постоянного населения района в 2010 году составила 20,0 тыс. человек, что на 9% ниже показателя 2009 года (22).
Численность населения на начало и конец года составила 20 тысяч человек и 19,9 тысяч человек соответственно, что на 10 % ниже уровня 2009 года (22,1 и 21,9).
В прогнозируемый период 2011-2013 г.г. увеличение численности населения не планируется.
138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования – всего, в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Общий объем расходов бюджета в 2010 году составил 374188 тысяч рублей, в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств 7136 тысяч рублей. Данные значения несколько меньше уровня 2009 года, что связано с последствиями финансово-экономического кризиса, уменьшением поступлений в бюджет.
Рост значения в 2011 году обусловлен привлечением дополнительных кредитных ресурсов, в том числе коммерческих банков. В последующие годы планируется уменьшение расходов в связи с изменением типов муниципальных учреждений на бюджетные и выведением из состава бюджета доходов от предпринимательской деятельности, гашение кредитов.
138. Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района.
Общий объем расходов консолидированного бюджета Питкярантского муниципального района составил 477 824 тысяч рублей,что на 8% выше уровня предыдущего года. Рост обусловлен участием поселений ПМР в Республиканских программах и поступлением субсидий из бюджета РК.

 
139. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления – всего, в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления составил 26322 тысячи рублей, в том числе на одного жителя 1316,1 рублей.
В 2012-13 г.г. планируется снижение показателя в связи с оптимизацией структуры органов местного самоуправления и численности муниципальных служащих.

 
140. Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий.
Доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета в 2010 году составило 1,4 %, что на 0,6 % выше уровня 2009 года.
Только на уровне муниципального района принято более 16 муниципальных программ, с общим финансирование более 500 млн. рублей, но учитывая недостаток средств в бюджете района, обусловленный последствиями кризисных явлений в экономике района, предусматриваются средства в полном обьеме только на первоочередные статьи расходов, такие как: выплата заработной платы в - 100 % от потребности, оплата коммунальных услуг - 90 % (без учета увеличения в связи с ростом тарифов), дрова — 90%. На другие не первоочередные расходы предусмотрены средства в размере от 6% до 69% от потребности.

 
141. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде.
Во исполнение распоряжения Правительства Республики Карелия от 30.04.2010 года №172р-П «Об утверждении плана перехода на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг органами исполнительной власти РК, органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия и подведомственными им учреждениями»» проведена работа по заполнению форм паспортов муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронный вид.
Кроме этого, содержание 1 и 2 этапов перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде предусматривает размещение информации об услуге (функции) в сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций), а также размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) информации об услуге (функции), форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде. В настоящее время нет доступа к данному порталу, нет информации о том как обеспечить выполнение данных этапов.

 
142. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями.
В 2010 году в соответствии с подпунктом 4 пункта 6 распоряжения правительства Республики Карелия от 26 ноября 2009 года № 486р-П утвержден реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Питкярантского муниципального района и подведомственными муниципальными учреждениями. Уточненный реестр утвержден постановлением администрации Питкярантского муниципального района 28 июня 2010 года № 640-н.
В целях определения порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления Питкярантского муниципального района и муниципальными учреждениями Питкярантского муниципального района администрацией Питкярантского муниципального района разработано и утверждено решением Совета Питкярантского муниципального района от 23 июня 2010 года № 374 Положение о реестре муниципальных услуг, предоставляемых исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления Питкярантского муниципального района и муниципальными учреждениями.
Также начата работа по разработке административных регламентов исполнения муниципальных услуг, завершение которых планируется в 2011 году.

 
143. Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде.
В соответствии с перечнем услуг, определенных в Сводном перечне, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р срок окончания этапов перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде не наступил. Ведется необходимая работа.

 
    1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах.
145. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями.
Показатели удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах и муниципальными бюджетными учреждениями улучшились за счет того, что в 2010году началась реализация Федерального закона от 23.11.2009 года № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» и управляющими компаниями совместно с собственниками ведется активная работа по установке узлов учета энергоресурсов в жилых домах. Большая работа по энергосбережению проводится и в муниципальных учреждениях района.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
< Пред.   След. >

Администрация Питкярантского муниципального района. © 2010

[ design-cibox ]